文档介绍:财政局决算报告及预算工作报告??大三次会议审查通过的全县财政预算为19940万元,在执行中,由于上级追加专款、上年结转支出和年底财政超收安排预算等因素,财政总支出调整为31995万元。其中,上年结转支出1433万元,上级下拨专款5894万元,农村税费改革专项补助1391万元,当年超收安排2056万元,当年新增转移支付1158万元(取消农业税专项补助857万元、一般性转移支付补助301万元),调入资金123万元。对财政超收和新增转移支付增加的3214万元财力,经人大常委会议批准,除列收列支增收部分外,增加安排闻郭线(桐城镇至阳隅乡)道路建设300万元,郭家庄至柏林道路改建100万元,乡村道路建设156万元,神柏至阳隅道路绿化苗木款12万元,工业园区基础设施建设100万元,新兴工业产业区用电专线经费15万元,姚村11万伏变电站占地费用10万元,工程清欠支出443万元,牌楼街拆迁工程300万元,牌楼街硬化108万元,城市路灯改造60万元,县城巷道硬化60万元,街道标牌经费20万元,宰相村景区开发规划设计费用32万元,办案经费190万元,乡镇政府经费补助83万元,四大班子领导车辆补助65万元,农村党员先进性教育经费15万元,远程教育经费50万元,XX年春季贫困生“两免一补”经费61万元,公教人员炉火费80万元,住房公积金财政补贴部分安排40万元,城镇退役士兵自谋职业补助50万元。(二)全年预算执行情况 XX年,全县财政总收入完成65850万元,%,比上年增长25%,增收13180万元。其中:一般预算收入完成11708万元,%。在财政总收入中,工商税收完成58453万元,%;耕地占用税和契税完成80万元,占年预算的160%;企业所得税完成4447万元,%;其他收入完成1641万元,占年预算的157%;专项收入完成1229万元,%。 XX年,财政支出执行30489万元,%,其中: 基建支出2016万元,占年预算的100%; 企业挖潜改造资金支出340万元,%; 科技三项费用支出206万元,占年预算的100%; 农业支出1105万元,占年预算的100%; 林业支出1481万元,占年预算的100%; 水利和气象支出312万元,%; 工交事业费支出102万元,占年预算的100%; 文体广播事业费支出886万元,%; 教育事业费支出5630万元,%; 医疗卫生支出1005万元,占年预算的99%; 其他部门的事业费支出343万元,%; 抚恤和救济事业费支出1606万元,%; 行政事业单位离退休经费支出3049万元,占年预算的100%; 社会保障补助支出991万元,%; 行政管理费支出3742万元,占年预算的100%; 公检法司支出1540万元,%; 城市维护费支出1107万元,占年预算的100%; 政策性补助支出240万元,%; 支援不发达地区支出652万元,占年预算的100%; 专项支出1006万元,%; 其他支出3130万元,%。需要说明的是,以上各项支出未能