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总公司财务管理办法.docx

上传人:2105194781 2020/9/12 文件大小:22 KB

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文档介绍

文档介绍:日常费用报销管理制度第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和总公司有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。第二章费用报销管理第二条为规范公司费用报销行为,准确核算公司当期费用发生额,对费用报销时间、审批权限作明确规定。第三条费用报销的有效时间当月发生的费用在次月底前报销完毕。超过一个月的,需说明事由,一事一报一批。第四条费用报销审批程序(一) 公司职能部门/经营部门:经办人一部门负责人一分管领导一财务负责人一总经理(二) 工程项目部:经办人一项目经理一分公司负责人一分管领导一财务负责人一总经理第四条费用报销原则谁经办、谁报销,严禁以他人名义或代替他人报销。第五条审批有效时间各部门负责人/项目经理调离原工作岗位自公布之时,对原部门、项目审批权力即行终止,两天内完成工作交接。对部门、项目已发生尚未报销的费用,两天内当事人按程序提交报销凭据,原部门负责人/项目经理鉴证,由新任部门负责人/项目经理审批后方能报销入账。第三章日常费用报销制度及流程第六条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。第七条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务审计部以便备款。第八条费用报销的一般流程:(具体参见报销流程表)报销人整理报销单据并填写对应费用报销单一须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单一部门经理审核签字一财务部门复核一总经理审批一到出纳处报销。第九条差旅费报销制度及流程。(一) 费用标准:职务 交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用一般员工部门负责人总公司领导(二)费用标准的补充说明:住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返宁时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。伙食标准、交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。(三) 报销流程出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,分管领导审核签字、财务审计部审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。第十条交通费报销制度及流程(一) 费用标准:(1)