文档介绍:内部审计与反舞弊实务【时间地点】2020年7月11-12日深圳|2020年7月18-19日上海2020年10月24-25日深圳|2020年11月14-15日上海【培训讲师】邱健【参加对象】企业内部审计、内部控制部门负责人,拥有内部审计职能的纪检监察部门负责人,从事内部审计、内部控制实务操作的部门主管及一般员工,其他对内部审计、内部控制感兴趣的有识之士,以及想提高企业综合管理能力的优秀积极人士。【费用】¥3600元/人(包括资料费、午餐及上下午茶点等)【会务组织】森涛培训网().广州三策企业管理咨询有限公司【咨询电话】020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠)【值班手机】庞先生,邓小姐;**********、**********(均可加微信)【在线QQ】568499978【温馨提示】本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约!【课程网址】icle/:课程全部采用先进企业现用实际案例解析说明+启发式讲授+互动式教学+小组游戏+角色扮演+系统介绍课程背景   内部审计作为企业内部独立的监督职能代表者,能够为企业创造价值,受到越来越多的重视。现在企业成立内部审计部门的也越来越多。如何系统有效的开展内部审计工作?内审部门的定位到底如何?具体审计工作应该如何开展?作为审计部门领导,如何适应潮流,开展反舞弊工作?或者在以后工作基础上,做的更扎实,更有成效?同时,内部审计部门的一项重要任务,或者说阶段性重要任务就是反舞弊。在目前的大环境下,政府的廉政反腐败风潮已经刮到了企业,大企业已经开始行动,强化反舞弊职能,推进反舞弊工作。   邱健老师从事内部审计工作多年,有着多个行业的从业经历,有多年审计及与经侦打交道经验,成功办案多起。他通过深入浅出的理论分析,实践经验传授,帮助学员深刻理解审计及舞弊和反舞弊的理论,掌握实际办案经验,提高查核成功率,从而降低企业的舞弊风险,实现审计的价值。课程收益1、掌握舞弊定义及反舞弊的方法2、了解查处舞弊的工具和方法,通过案例学习具体技巧3、理解内部审计部门的定位及未来转变4、了解内审人员能力模型和职业发展通路5、掌握内部审计标准化流程和注意事项6、学习先进企业的审计和反舞弊经验,并能运用到实际工作中课程大纲:第一章舞弊定义及概述1、舞弊概念2、舞弊类型3、、、、反舞弊11359模型  一个框架  一个理论  三个手段  五个环节  九个要点  实例讲解4、不同类型舞弊针对性防范措施第三章如何查处舞弊1、如何有意识发现舞弊2、调查原则3、调查风险防范4、调查流程5、常见罪名6、证据及证据链【案例分析】某超市贿赂案例分析7、调查舞弊七大手段8、调查性询问9、调查总结和结案【小组讨论】【案例分析】A,B,C公司案例