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采购合同审批流程.ppt

上传人:yzhluyin9 2016/4/17 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:计划到排程检验流程 供应商发票及付款资产管理总帐管理采购异议处理流程采购合同审批流程流程梳理的方法采购订单跟进流程新供应商审核出入库管理询议价流程供应商评估 2 询议价流程合同评审单联单据或报表业务流程工具模板- 迅泰制作合同采购执行流程 Y Y 营销部技术质量部计财部公司领导流程模板:采购合同审批流程合同审批 NY 标准合同 NN 质量条款结算方式签订合同 3 WORD 文本格式介绍 目的规范公司采购合同审批过程,明确各部门职责,确保采购能做到适时、适量、适质、适价,保证生产正常进行。 范围适用于对产品有直接影响的辅材、包装材料、设备的备品备件、模具、检测用物料等采购合同的审批。 职责及权限营销部负责合同的制作,组织合同的评审。技术质量管理部负责产品质量评审。计财部负责结算方式的评审。总经理负责合同的审批签字。 定义无 时间时时更新 内容营销部根据采购计划制定采购合同,并根据合同内容对合同进行分类,组织合同的评审以及合同的签订。采购合同审批制度 4 预定义流程选择判断框业务流程工具模板- 迅泰连接线过程手工处理框多联单据或报表流程开始、结束标识系统操作处理框路径文本框直线转下页标识 A A 流程框定议及颜色说明单联单据或报表采购异议处理流程仓库采购部门与供应商协商处理意见与供应商协商处理意见财务供应商退货发票处理流程供应商退货发票处理流程采购订单跟进流程采购订单跟进流程供应商换货入库换货入库退货至供应商退货至供应商仓库收货流程仓库收货流程检验流程检验流程检验报告/退货通知单技术部 WORD 文本格式介绍 目的规范工厂在采购过程中因料件出现质量问题或数量问题采取的后续操作。 范围: 工厂采购的所有生产性料件 职责及权限: 技术部负责对不合格商品质量投诉、索赔等, 记录不合格商品,描述不合格的情况,包括品名、时间、地点、批次(含供应商批次)、数量、不合格特征等。 技术部负责对所有不合格商品的信息收集、汇总,定期分析,提出指