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审计惩防体系自查报告.doc

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审计惩防体系自查报告.doc

上传人:435638 2020/11/8 文件大小:94 KB

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文档介绍

文档介绍:审计惩防体系自查报告
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审计惩防体系自查报告
一、建立完善反腐领导体制和工作体制的情况
(一健全完善配套制度
我科室根据上级要求重新修订制定了科室党风廉政建设责任制实施办法,与考核细则,同时还规范了其它党内制度,建立了党风廉政建设领导小组。目前,该实施办法与其它党内制度都已落实到位,为我科室党风廉政建设工作以及税源管理事业发展起到了一定的监督及推动作用。
(二健全责任机制方面
结合科室实际,我科室积极制订了党风廉政建设责任制,保证了党风廉政建设及反***各项工作的全面落实。一是将各项责任进行了分解,实现了将目标任务细化到岗,一级抓一级,层层抓落实,从而确保了“责任分解,责任考核,责任追究”落实到位,全面推动了的党风廉政建设工作的深入开展。
(三工作部署总结方面
今年我科室将党风廉政建设工作纳入了年度工作中。做到了工作有总结、有计划。加强对重点领域、重点部门、重点项目资金的审计监督。注重审计结果在干部作用和奖惩中的运用。
二、执行党风廉政建设内容,全面履行领导职责
(一认真落实工作部署
认真落实了上级党风廉政建设的工作部署,并制订了相关措施、方案与计划,定期组织讨论分析了职责范围内的党风廉政建设工作。积极组织党员干部学****了党风廉政建设理论法规及参加了上级组织的廉政建设教育活动,各类学****有计划、有记录。
(二加强财务管理
为了加强财务管理和审计工作,审计组进行了经费审计。加强财务管理和内部审计工作,降低消耗,严把审核关,为了完成年度目标,坚持对每一项开支都严格把关,严格审核,按照年初制定的财务预算,控制成本费用的开支,开展增收节支,挖掘内部潜力,减少非生产性开支,确保了上级下达的各项经济指标的完成。对各个基层单位的经费支出和各项经济指标核算都严格控制,维护财务工作秩序,规范审计行为,使财务管理工作逐步走向制度化,规范化。
(三党风廉政制度建设
按照上级要求,我科室进一步建立和完善了各项廉政制度,对照要求,我科室对学****制度、业务工作制度、行政管理制度、党员教育制度、党风廉政制度、奖惩制度等各项规章制度执行情况进行客观的评估,按照不适用的及时废止,有明显缺陷的进行修订完善,需要化的制定了实施细则,做到了制度建设与反***倡廉的决策统一与反腐倡廉的进程相统一与国家法规和上级的要求相统一,切实做到了用制度规范从政行为,按制度办事、靠制度管人。我科室新建了制度《实施细则》,修改完善了《党风廉政建设责任制实施办法》、《办公用品管理制度》等。
为进一步强化政令畅通,执法统一、勤政务实、廉洁自律、上下同心、步调一致,形成强大的整体合力。我科室一是采取不定期检查发现问题及时纠正。二是以强化制度建设为保障,进一步强化督察检查和业务指导。
三、领导班子落实党风廉政建设责任书,完成本年度党风廉政建设责任目标情况
(一领导班子未发生严重违反《廉政准则》的问题。
(二领导班子成员未发生因违法违纪而受到党纪、政纪处分或刑事追究的问题。
(三未发生违反干部提拔作用程序,造成恶劣影响的问题。
(四未发生影响政治稳定的突发重大事件。
(五未发生影响行业形象的突发重大事件。
(六未发生瞒案、压案或阻扰、干扰办案工作问题。
(七未发生对应受到责任追究的党员干部