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供应商审核管理办法.docx

上传人:daoqqzhuanyongyou2 2020/11/17 文件大小:93 KB

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供应商审核管理办法.docx

文档介绍

文档介绍:供应商审核管理办法
1 目的
规定对供应商审核的方式和基本准则,明确对供应商审核的活动要求,审查潜在供应 商进入供应体系前的质量保证能力,审查供应商批量供货前的质量稳定情况,监控供应商 批量供货后的质量体系保持持续稳定情况。
通过审核促使供应商提升其产品质量保证能力,保持同步发展。
2 适用范围
适用于本公司供应商的审核活动或对拟纳入供应体系资源的考察活动。
3 术语
审核
为获得审核证据并对其进行客观的评价, 以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、 独立的并形成文件的过程。
确认
通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。
4 职责
审核组长编制审核计划,并组织实施。
审核员负责编制审核检查表,对审核后出现的不符项进行跟踪、验证。
管理者代表或分管领导负责审核计划的审批工作。
5 审核方式
非现场审核
通常情况下, 对于产品质量稳定的供应商采取资料审核、 监控确认的非现场审核方式, 一般从以下方面进行:
审核供应商按要求提交的相关材料,如:复印或扫描的产品质量证明文件,营业执 照、第三方认证证书等资质证明文件,其中对于代理商,必须同时提供生产厂家的代理授 权证明;
确认样件试用情况;
监控检验情况、售后反馈情况。
现场审核
以下情形对供应商采取现场审核:
装试车、外部反馈出现批量的和突发性重大质量事故的;
质量评分连续3个月分数走势下降,且平均分差》5分情形,并经核实属质量问题 原因造成的;
上年度供应商综合评价为 D 级(综合评价得分 <60 分)拟再供货的;
必要时,按照公司级指令开展实施供应商现场审核。
6 审核类型
潜在供应商审核
拟进入供应体系的供应商及其生产的零部件;
现有合格供应商进行扩供而生产的新增零部件。
PPAP提交审核
供应商批量供货之前、成熟产品生产线停产 1年以上复产、场地变更、重大工程变更 等进行PPAP提交审核,以产品确认、过程确认为主,主要评估能否批产。

批产状态后,进行常规质量体系周期审核。通常是根据体系年度覆盖要求,以及质量 稳定情况进行开展。
(必须是现场审核方式)
一般是指供应商零部件在使用中出现严重或批量性质量问题、或因供应商突发的问题 可能影响到公司的生产经营活动而临时决定对供应商进行的及时、快速到位针对性的现场 审核。
7现场审核工作程序
主要
责任
流程图
工作内容
支持文
件和记



主要
责任
流程图
工作内容
件和记


质量
采购
审核计
戈V
情况制定具体供应商审核工作计划。




质量部门根据审核计划和实际需要组建审 核组,人员由质量、技术、采购、工艺和相关管 理人员组成。
主要
责任
流程图
工作内容
件和记


审核组长负责做好审核前准备工作:
根据审核类别、审核内容,拟定审核方案;
审核
组长
明确小组工作内容及各自分工,安排审核日
程,明确审核有关要求;
收集、汇总审核所需要的相关资料(控制计划、
整改措施、攻关措施等),熟悉检查内容要求和
相关质量管理体系标准;
与待审核供应商提前确认好审核事宜。
主要
流程图
责任
工作内容
件和记


761审核组组长主持召开首次会议,与会人员包 括审核组全体组员和供应商领导及有关人员。

审核目的、范围、日程安排、成员分工及工
作纪律、供应商情况介绍等。

签到表、
审核记
录表、不
符合项
整改报

审核

根据审核方案,进行现场审核取证。

,通报检查情 况。
,双方确定后续整改 事宜(含整改计划、整改证据等)。
注:对于不能在规定时间内完成整改闭环的情 形,应要求供应商先行提供整改计划,审核组可

761审核组组长主持召开首次会议,与会人员包 括审核组全体组员和供应商领导及有关人员。

审核目的、范围、日程安