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财务审核流程.docx

上传人:guoxiachuanyue004 2020/11/17 文件大小:60 KB

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财务审核流程.docx

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文档介绍

文档介绍:深圳制造中心
财务费用报销及付款流程规定
适用范围
(一) 借支及各项费用支出
(二) 原材料、辅料及固定资产的所有采购付款
采购部费用报销及付款流程规定
(一)流程说明
1•采购部应付款申请审批程图
经办人

部门经理

财务会计

财务经理
总经理
»
财务部
写付款申请, 附采购单、入 库单、发票或
审核签字


审核签字
i >
审核签字

审批签字

付款 1
收据
账务处理
2•采购部预付款审批流程
经办人

部门经理
b
财务会计

财务经理
1"
总经理

财务部
填制借款单/转
账申请,附采 ——”审核签字——► 审核签字 ——»「审核签字 J 审批签字——► 付款
J
账务处理
(二)相关规定
“借款单”,无论金额大小一律由总经理核
准签字。
2•费用报销需填写“费用报销单”,保持单据清晰完整,项目填写 清晰完整,不得涂改。
3•经办人填写“转账支票申请单”时,保持单据清晰完整,项目 填写清晰完整,不得涂改(特别是名称、账号、金额等关键项目
必须准确无误)。
4•凡是应通过网上银行和银行转账结算的,必须提供结算单位(个 人)的名称、开户银行、账号以及加盖公章的转账收款委托书, 供应商的单位名称或银行账户有变动的, 供应商必须提供正式的 书面变更通知交于相关部门存档,并由该部门书面通知财务进行 变更。
5•非本公司职员来本公司收款的,一律要求提交结算单位出具的 加盖公章的收款委托书及加盖结算单位财务章的收款收据很入 库单等相关单据。
6•每月末,财务清理未归还及冲账之借款,如有特殊原因无法及 时报销须报总经理批准延期报销;如无特殊原因造成的未及时冲 账,财务部将从本月发放的工资中扣回。
7•当月发生的费用支出务必在当月报销(以入库单时间或发票时
间为准),无特殊情况而跨月报销的费用,财务一律不予报销。
8•月结供应商,采购部须于次月8日前将上月已由采购部确认的 对账单交到财务部(以入库单时间为准),对于未及时对账的供 应商,超过时间未提交的对账单,财务部一律不予受理。
,财务一律不予办理,由此造成的
损失和引发的纠纷均由责任人负全部责任。
(三)相关责任
1•不按规定填写结算单据,不及时提供结算资料或资料不全、资
料失真,出现数量、质量差错,以及弄虚作假的由经办人负责。
2•不按规定审核,审批手续不全,出现串户、计算差错,金额、 单价不符等技术性错误的,由审核会计负责。
3•不按规定开具银行结算票据,开票填写错误,未及时办理结算 而影响工作、造成损失的,由经办出纳负责。
4•结算项目的真实性、必要性及付款金额、付款时间等由审批人 负责。
5•由于供应商未及时对账等原因造成的损失,由供应商或相关采 购人员负责。
(四)时限要求
1•现购材料部分,经办人需提前三天将总经理已审批签字的“借 款单”(小额现金借款可提前一天通知财务)或“使用转账支票 申请单”递交到财务部,由财务部人员通知经办人员付款。
2•对于月结供应商,原则上财务部安排支付