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工程决算审计实施方案.docx

上传人:guoxiachuanyue009 2020/11/22 文件大小:16 KB

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文档介绍

文档介绍:xxx 工程决算审计实施方案
根据 xxx 的审计计划, xxx 派出竣工决算审计组 10 人,对 xxx 工程 进行竣工决算审计。为了明确决算审计目的、范围、内容及重点,保证竣 工决算审计质量和效果,现结合审前调查,编制项目决算审计实施方案。
一、项目基本情况
xxx
(一)项目批复情况
xxx
(二)项目参建单位
勘察、设计单位: xxx
施工单位: xxx
监理单位: xxx
检测单位: xxx
第三方质量监督单位: xxx
二、审计目的
本次审计主要对 xxx 竣工决算的真实性、合法性和效益性进行审计, 核实项目建设过程管理的合规性、 控制建设成本、保障资金安全、 规范项 目管理,要揭示建设项目存在的管理漏洞和潜在风险, 确认建设项目工程 投资造价, 核实交付使用资产, 总结建设项目经验, 评价工程管理水平和 投资绩效。
三、审计范围 审计范围包括工程建设项目从立项到竣工决算全过程的所有投资、 实体工程、 与建设项目有关的管理情况进行审计。 本次重点审查项目工程
结算、财务决算、物资采购、招标投标、合同管理、 工程质量、安全环保、 与建设项目有关的管理单位及其管理活动。
四、审计依据
(一)国家、工程所在地有关法律、法规、政策和规定;
(二)国家主管部门、各级行政部门制定的法规及制度;
(三)集团(股份)公司及管道分公司的制度及有关规定;
(四)工程可行性研究报告、初步设计文件及批复、核准文件;安全 环境等各项评价及有关批复;
(五)工程设计文件、竣工图纸、
(六)开工报告、 项目总体部署等前期工程管理资料, 建设工程有关 的招标投标、合同文件;
(七)物资采购、库存、验收资料;
(八)财务凭证、账册、报表、经营管理分析、工程结算资料;
(九)现行施工技术验收规范及工程技术验收资料、隐蔽工程记录、 监理日志、质量监督过程及质量评定报告、工程各项验收审批等资料。
五、审计内容和重点
本次审计实施过程按业务范围划分为结算、 管理、物资和财务四个工 作分组。 各审计人员按照审计实施方案要点, 结合自身工作经验, 对项目 建设的全过程管理情况进行审计, 并对审前调查中发现的风险提示做进一 步查证和落实。 对于所发现的普遍性问题及重大问题, 各审计人员有责任 和义务将审计发现告知其他审计人员, 以提供更多信息扩展思路, 提高审 计效率。
(一)工程结算及其他费用审计
查看施工记录、监理记录(日志) 、工程会议纪要及访谈生产运营
单位,重点关注各站之间管辖管道里程及线路埋深是否满足设计要求;
工程结算采取工程量清单计价方式,结算审计时结合各标段扫线、 布管、焊接、管沟开挖等施工资料,结合施工图、竣工图,重点关注结算 工程量是否与实际相符;
借鉴以往管道工程项目审计经验, 对照查找问题,可从施工质量、 施工工期及占地赔补偿等环节入手进行结算审查;
核实变更工程量及单价的合理性、 准确性,关注由于设计深度不够 或设计不合理而增加的投资支出、损失浪费;
重点审查勘察、可研编制、设计(非标设计) 、监理、质量监造、 工程施工调遣等费用计算的合理合规性等。
备注:工程结算审计抽审率不低于 50%。
(二)项目前期及建设程序履行情况
项目基本建设程序是否合规, 项目建设审批文件是否合法、 手续是 否完备,是否报经上级部门审批并获取批准;
“三重一大” 决策程序履行是否合规到位, 有无违反决策程序及决 策失误;
投资估算是否合理, 立项依据是否充分, 立项结论是否明确, 存在 的主要问题是否有解决措施;
项目总体部署、开工报告、土地征用、建设规划、安环评及消防 验收、地震评价、 职业卫生等相关上报审批、验收手续是否办理完善,以 及尚未办理的主要原因等。
(三)招投标管理情况
审查是否按照国家法律法规要求进行招投标工作。 招投标活动是否 遵循公开、公平、 公正和诚实信用的原则。有无虚假招标、未履行程序非 第一名中标、 招标走过场等问题。 招标方式是否合法, 是否按规定的程序 和方式招标, 招标办法有无漏洞和弊端, 对潜在投标人的选择及资质审查 是否公正;
审查勘察、设计、监理、工程施工及物资采购等应招标未招标项, 计算未招标金额和未招标率。 未招标项是否履行申报审批手续, 应区分哪 些未招标项是中石油内部单位, 哪些未招标项属外部企业。 认真分析未招 标原因,问题严重的应延伸到相关部门及具体主办人;
审查投标人有无恶意压低报价并低于成本价或投标报价高于概算 价及市场价等不正当竞争行为;
评标是否由评标委员会负责, 有无评标过程不规范、 违规干预评标 结果、拆分标段、非第一名得分人中标、先施工后招标等问题;
审查勘察、设计、施工、监理等单位的资质