文档介绍:接收及移库流程
编码:
版本:
发布日期:
2001 年 7 月
责任人:
物料部经理
编写人:
会签表
部门
姓名
签字
日期
采购部
计划部
QA
修订履历
版本号
修编人
日期
审核会签/ 批准
简述
A0
2001年7月
1 目的
规范来料接收工作,确保材料准确、及时地入库。
2 范围
本程序适用于公司收货中心。
3 术语及定义
P
O:采购定单
PO Receipt:采购定单收货
PO Return: 采购定单退货
Unplanned Receipt:计划外入库(无采购定单)
4 引用参照文件
WI202INV-防护要求指导
SOP501QA-产品标识和可追溯性控制程序
QSP701—不合格品控制程序
5 职责
。
、送检和移库工作。
。
Ⅱ系统,并提供必要的报告。
。
Ⅱ系统中的移库工作。
6 工作程序(附流程图)
“SOP502INV-01收货通知单”的前提下收货。
,然后进行品种认别和数量清点,如发现有破损、受潮、品种不符、数量短少等情况,应填写“SOP502INV-05收货异常情况报告单”,并通知采购部门。
“QSP702-02免检品清单”区分送检材料和免检材料。
“SOP502INV-02进货检验交接单”,与实物一起送至进货检验区。
,并区分不同状态,具体要求见“SO