文档介绍:有合作意向
合
同
业务人员确定协议条款
签
订
申报业务经理、总经理
管
NO
理
YES 流
协商主要条款事宜
签订业务合同
程
二次谈判报价
下单、履行合同
合同管理存档
合同档案管理办法
为进一步规范合同文档管理工作, 提高合同管理水平, 逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化,特制定本办法。
一、 本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本(不包含劳动 合同)。
二、 合同档案管理原则
1、 合同档案实行公司财务部集中统一管理, 以确保档案的完整、 完全和有效利用。
2、 财务部应指定专人负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档,并 负责监督指导各部门的合同管理工作。
3、 需以公司名义订立各种履约性质的协议、文件的部门,为合同承办部门,承办
部门应根据合同项目需要指定承办人,试用期内员工非经总经办允许不得作承 办人。
三、 合同文档的管理办法
1、 合同文档以部门名称结合签署日期年月份进行分类编号。
2、 合同编号规则: 承办部门名称首字母-合同签署年、 月份(六位) -顺序号 (三位)。示例: XSB- 201102- 001(销售部 2011 年 2 月份第 1 号合同)
3、 合同管理实行承办部门与相关部门审查会签相结合的制度,承办部门对合同订
立、履行全过程负全部责任。承办部门主管为第一责任人,承办人为直接责任 人。总经办和审查会签部门对应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的 责任。
4、 各相关部门和总经办依其职能对合同订立、 履行、 变更、 解除全过程进行监察、审计。
5、 公司内各职能部门一律不得以个人名义对外发出要约,作出承诺,签订合同或 具有履约性质的书面文件。
6、 合同承办部门和财务部应分别建立合同台账,实行履行跟踪报告责任制,合同 履行及原始资料必须由财务部保管,承办部门只留存影印件。
7、 保存的合同文档每年清理核对一次,如有遗失、损毁,要查明原因,及时处理,
并追究相关人员责任; 对超过两年以上 (包含本数) 的已履行完毕的合同协议,
由财务部甄别并予以归案。
8、 财务部要加强对合同档案的统计工作,要以原始记录为依据,编制合同统计清 单,以有效开展合同文档的查询、利用工作。
9、 各部门员工可在财务部查阅合同文档, 确因工作需要须借出查阅, 须进行登记, 方可在财务部办理相关借阅手续,以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外
借。
10、 合同文档的保存条件有防火、防潮、防有害生物等措施,以确保合同文档的安全。
11、 借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料,违者视情节予以处罚。
12、 合同文档的密级为机密,任何人不得擅自将合同对外公开,违者视情节予以处罚。
13、 已签署的合同应明确支付方式及付款时间,并交予财务部及时催款。
四、 合同文档的移交(附件)
1、 各部门在正式签署合同后,须在一周内将合同正本原件移交财务部存档。
2、 移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整,必须层次分明,符合其 形成规律。倘若合同发生变更,则合同编号不予改变。
3、 合同文档移交时,必须编