文档介绍:二级医院分级管理评审标准
(财务后勤组评审员与评审小组用表)
标 准
方法要点
判定标准
考査摘要
判定结果
备注、评价、建议
合格
差
个人
小组
三、医院管理
(一)组织管理
参照第1条
能满足下列要求:
1、 设有财会科、审 计组;审计组不能 与财会科合署办 公,但可以与院行 政或党的监督机构 合署。
2、 满足前述要点要 求。
无审计组,财会 科乂不能完全满 足前述第1条所 列要点要求。
同上
能满足下列各项要 求:
有总务科、设备 科(组)。
满足前述第1 条所列要点要求。
无设备组、总务 科又不能完全满 足前述要点要 求。
标 准
方法要点
判定标准
考査摘要
判定结果
备注、评价、建议
合格
个人
小组
(八)计最管理
根据《屮华人民共和国计 量法》,医院必须加强计量工作 的管理。
有负责计量管理工作的部门 或人员。
建立有关计最管理制度。 主要包括:
(1) 计量管理办法;
(2) 计量人员岗位责任制;
(3) 计量器具周期检定制度。
听汇报,并结合医院的 规模进行评判。
杳阅制度、办法。
符合标准要 求。
符合标准要 求。
无兼(专)职 计量管理员。
无制度、无办 法。
有无责任计量管理工作 的部门 ,
有无专(兼)职计量管理 员 ,
有无标准要求的计量管 理制度 ,
医院各项工作是否采用 国家法定计量单 位 ,
在用强检计量器具周检 率 %o
。
听汇报
除血压量值 外,其他均 符合标准要 求。
除血压外,其 他任一法定计 匾单位不符合 标准要求者。
进行周期检杳。
查阅检察报告,弄清:
在用强制检定计量器具是 否定期进行周检,并能确信 其精密度达到标准。
在用强制检 定计量器具 周检率
= 100%。
在用强制检定 计量器具周检 率 <100%。
评审员签字:
评审小纟H•纟H•长签字:
考评时间: 年 月 II
标 准
方法要点
判定
标准
考查摘要
判定结果
备注、评价、建议
合格
差
个人
小组
(九)财务管理
, 人员编制合理,职责 范围明确,并有健全 的岗位责任制和工 作制度。
听汇报,杳编制,看规章 制度。明确:是否能满足 下列基本要求:
(1) 冇院领导分管;
(2) 有财务科(室),配 有专职会计;会计与岀纳 分开;
(3) 有岗位职责和工作制 度(参考第5条)。
符合要点各项要 求。
3项要求屮任何 1项不能满足 者。
有无院领导分管财务 工作 ;
有无财务科
(室) :
有专职会计 人;
会计与出纳是否分 开, :
有无岗位职责和丁•作 制度 。
(兼)职 收费管理人员,严格 执行医疗收费标准, 实行明码标价,接收 群众监督。
听汇报,检查收费情况, 听取部分病人和社区群众 代表的反映。
明确:
(1) 是否有收费管理员?
(2) 是否实行明码标价?
(3) 是否有乱收费的现彖 (着重杳1990年以来的情
况。
符合要点备项要 求。
不能满足要点
(1) (3)两条 的要求。
有专(兼)职收费管 理人员 人:
是否实行明码标 价 ;
近年来有无乱收费 现象 :
有无接收群众监督 的措施 。
标 准
方法要点
判定标准
考査摘要
判定结果
备注、评价、建议
合格
差
个人
小组
(4)是否有接受监督的切实措施
(意见箱,意见簿等)?
、帐簿、 报表符介会计制度。
听汇报,抽查帐册和会计报 表。
明确:
(1) 是否坚持凭证记帐?
(2) 凭证是否合法、有效?
(3) 是否有严重违反会计制度的 现象。
符合标准要 求。
不符合标准 要求。
是否坚持凭证记
帐 ,
凭证是否合法、有
效 ,
是否有严重违反会计 制度现象 。
建立会计档案和管 理制度。
有健全的财务监督 制度,对违反财经、 物价纪律现彖应及时 严肃处理。
抽杏会计扌当案,查阅管理制度。
1、 听院长、院党组织负责纪检的 领导的汇报;
2、 查阅财会监督制度及检杳记 录或总结。
明确:
(1) 是否有财会监督制度?
(2) 是否定期检查制度执行情
况?
(3) 如育违反财经、物价纪律的 现彖是否能及时严肃处理?
冇档案,有管 理制度。
能满足要点 屮的各项要 求。