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文档介绍

文档介绍:
、半成品、成品的收货流程

,收货人员根据送货单据进行采购订单的核对、数量的清点、收货。
,如货物有严重受损,应拒收并通知相关人员或部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货。
、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明(且需要送货人签字确认)并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户。
,并填写送检单据(容应包括:产品规格、名称、数量、供应商、)交于IQC检验。
.IQC检验合格后再交于仓库账务员入库打印入库单,再由仓库人员凭入库单进行入库上架(仓管员必须在当天完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至账务员或是相关人员。),并登记好物料卡、保留好仓库联入库单,以便后续查账、对账。
,应及时通知采购供应商来料不良,采购须在一定时间给予明确退换货时间及原因。
,IQC会在来料不合格的物料里进行部分物料的特采,特采也可入库,但一定要有质检员的签字确认及相关领导的审批,否则仓库有权拒收。

各种退(良品或不良品)、换(良品或不良品)物料入库,都须要有相应的单据或,及相关部门人员的审批或签名确认。仓管员须核对好单据(包括:料号、规格型号及数量),清点好再进行收货或是换货并依据仓库联登记台账。

所有报废物料都需要有品质部同事签字及领导审批的物料报废申请单,仓库凭此单据在系统做产品正常报废——其他出库单。

存放于仓库的所有物料,需定期清理呆滞物料。在库呆滞料报废处理,由仓库提出申请,经部门领导及总经理审批后方可执行。


,收货人员根据送货单据进行核对、清点、收货;
,如货物有严重受损,应拒收并通知相关部门,如货物状况完好,可开始核对、清点、收货;
、名称及规格型号必须与送货单据相符。如有发现任何破损、短缺,必须在签收的送货单上注明并及时上报,以便相关人员或部门及时通知客户;
,再由仓库人员凭入库单对物料进行入库上架(注:仓管员必须在当日完成物料入库,并记入台账,如有特殊情况需反映至业务助理或是相关人员),并保留好入库单据,以便后续查账、对账。
(或公司规定的部分物料),应进行条码系统弄个管理(扫描容包括:P/N、生产周期、生产批次LOT NO.),以备后续查找。

、清点、收货,登记好借料出、入库电子账表,以备后续还料和对账。一般情况借料发货,需要在当月返还给被借单位,如不能当月安排还回需要借料人写出申请发送给相关人员处理。