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会计工作内容-范文.docx

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会计工作内容-范文.docx

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文档介绍

文档介绍:会计工作内容 -范文
主管会计是财务经理最主要的助手, 对财务经理负责, 协助财务经理处理公司日常主要会计业
务,协助财务经理管理财务部所属人员,并在业务上解难答疑,会计工作内容。
一、 单据审核:要求全面掌握公司各种制度和政策,特别是对财务制度和销售政策的理解 把握,要求对所有单据的因公性、合理性、合法性、正确性、规范性审核,对业务金额是否 超出公司标准把关。
二、 填制付款单:必填内容: ①制单时间; ② 领款单位(人);③ 详细的领款事由及应付
款金额;④实际付款大、小写金额; ⑤制单会计签名; ⑥领款人签名; ⑦遇到大额付款
和在建工程付款时,收款人应开列收款收据作为附件; ⑧ 注明附件张数
三、 记账凭证制单及电脑录入:每天制作记账凭证,并按要求录入 Excel
四、 明细账登记:每天根据记账凭证登记各种明细账,特别是涉及债权债务明细账,必须 每天逐笔实时记账并随手结出余额,不得推后。
五、 供应商往来账挂账:记账前,必须认真审核我方的入库单与对方的随货单在品种、数
量或金额上是否完全相符。 应付款挂账时, 必须根据验收入库上填写的数量和采购主管写在
入库单上的单价计算。
六、 供应商挂账流程:接到 “验收入库单 ” T请采购主管填写单价并签名 T计算填写入库单
金额T与随货单核对品种、 数量、金额 T入库单上每种材料按不大于随货单的金额制作应付
款记账凭证T登记应付款明细账 T定期与总账核对
七、 供应商往来账付款:付款前,必须认真审核付款单及所附 5单是否相符,付款单与明
细账是否相符,付款单与会计挂账单据是否相符。如有一项不符,会计拒绝受理。
八、 供应商付款流程:采购主管填制付款单并备齐 5单(入库单、随货单、磅单、报货计
划单、质检单),提交主管会计 T主管会计审核 5单无误后,提交财务经理 T财务经理复核
T总经理签批核准 T出纳审核(金额计算无误,责任人签名完整,收款人信息正确) ,出纳
签名后付款
九、 与供应商对账。
十、 登记总账,协助制作会计报表。 十一、 档案管理:负责保管凭证、账簿,严防遗失。电子帐必须设置密码并绝对禁止保存 在电脑C盘。 材料会计工作内容
一、材料仓库账务管理: 每天至少到材料仓库巡视一次, 现场指导材料保管员填制验收入库
单、领料单,指导材料保管员登记数量明细账,监督材料仓库实物的入库、发出工作,现 场解答保管员疑难问题。
二、 材料仓库劳动纪律管理: 监督材料保管员劳动纪律执行情况, 对其迟到、 旷工、早退、脱岗、
聊天等行为给予监督和制止,并按相关规定给予处罚。
三、 用友软件材料明细账帐管理: 每天依照材料验收入库单和领料单正确登记材料电子帐,
保证输入用友软件数据的正确性
四、 材料盘点及对账:月末参与材料仓库盘点,盘点结果与材料仓库数量帐、材料会计数 量帐三方核对
五、 催收单据:每天向材料仓库催收材料入库单、材料出库单,检查单据的规范性,及时 纠正制单错误
六、 对保管员绩效考核:每天与保管员的账簿核对,实事求是记录保管员日常工作的错误 项目,对其进行考核。
七、 协助成本核算:在月末导出材料数据并进行前期加工;从销售会计处取得产品入库数 据和销售数据;对应各种材料和产品,为成本核算准备
八、 档案管理:负责对领料单、