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医院内部审计报告.docx

上传人:秋江孤影 2021/2/21 文件大小:30 KB

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医院内部审计报告.docx

文档介绍

文档介绍:医院内部审计报告
徐沆县中医院内部审计报告
徐沆县中医院审计小组于 1月12日至1月15日对我院 会计 报表及财务资料进行了审计,我们的审计是按照徐沆县卫生局县 直医疗卫生单位综合考核目标进行的,同时参照〈〈中国内部审计 准则》有关规定,现将审计情况报告如下:
一、 货币资金审计情况
1、 现金:期末余额 ,经对现金库存进行盘查,现 ,未发现差错现象,现金管理符合本院财务规 定,做到日记账及时清晰,现金余额合理,无违规白条等违规现
象。
2、 银行存款:,银行账户余额
,经查对银行存款余额调节表,未达账项 6笔,调节
后银行存款相符,未达账项是收费收入在存入账户时间与向财务 报告时间存在时间差造成,属正常资金未达事项,未发现违规现
象。
审计意见:进一步加强货币资金管理,充分利用会计核算软 件货币资金管理模块的管理功能与控制功能。
二、 应收款项审计情况
1、 应收病人账款:期末余额 ,其中长期挂账的 有5户超过3年,金额00元,其它均为正常应收款项。
2、 其它应收款:期末余额 ,其中有3户挂账时 间超过一年,经审计均是费用性支出未及时凭票报销。
审计意见:对长期挂账的应收病人款项进行清查,对确实收 不回的按财务规定报有权核销部门核销并进行账外管理,确保资 产负债表资产真实性。
二、 存货审计情况
1、 药品材料:期末余额 ,药品材料各科室每月 都有存盘点表上报财务,未发现差异现象。
2、 其它材料:期末余额 ,经查阅各科室期未盘 点表,与财务金额基本相符,未发现违规现象。
审计意见:加强对各科室低值易耗品台账管理,对医用耗材 进行合理消耗。
三、 固定资产审计情况
1、 期未固定资产原值 ,审计中发现对大中型 医疗仪器无固定资产卡片,部分房屋建筑物未建账核算。
2、 在建工程:期未余额 ,属改造综合楼,已 完工并投入使用,应转入固定资广。
审计意见:建议对大中型医疗仪器进行固定资产卡片建立, 对已完工投入使用的在建工程及快进行决算,确定工程实际投 资。
四、 负债审计情况
1、应付账款:期未余额 ,长期未付有 6户, 金额160000元。
2其它应付款:期未余额 ,审计中未发现违规现
象。
审计意见:加强借款利息的核算,对长期挂账未付的应付款 项查明原因,做