文档介绍:附件:
XXX精神病医院行政后勤物资管理规定
为进一步加强医院行政物资的符理,根据卫生部《医疗机构 财务内部控制规定(试行)的通知, 《医院会计制度》及 XXX财
政局《关于开展 XXX资产清查工作》的要求,特制定本规定。
1为保医务工作的顺利开展,减少积压 .避免行政物资占用较
大资金。医院行政物资实行计划采购,定额储备的管理原则。根 据各科室每月使用计划,由财务科会同物资会计、仓库保管员编 制采购计划,报医院分管领导审批执行。采购员按计划采购。
行政后勤物资采购的结算管理。
2. 1 行政后勤物资采购、验收、结算工作实行分工负责,
一人不能办理全部业务。
行政后勤物资采购按月结算,结算方法原则上只能通过 银行转账,转账支票当月有效。特殊情况下可用现金采购,但不 得超过现金管理支付范围。 行政后勤物资采购使用必须经过验收 人库才能领用,未办理验收人库的物资一律不得使用和办理资金 结算。
行政后勤物资入库、出库管理。
按计划采购的行政后勤物资应及时验收人库,人库验收
单一式三联(仓库留存联、物资会计联、财务记账联) 。当月人
库单必须当月交财务科,如有跨月需另行说明。
行政后勤物资出库(领用、加工或其他)必须填制出库
单,出库单一式四联,领用人签字。 (物资会计留存联、仓库提
货联、领用科室或个人购买存根联、财务科记账联) 。
行政后勤物资账务管理。
行政后勤物资会计账属于医院财务账下设的三级数虽、 金额明细账(兼实物账),行政后 勤物资会计行政及业务均由财 务科负责,执行《医院会计制度》。
行政后勤物资库每月 25日为结账日,27日以前将科室 领用单、在加工材料领用单分别汇总报表交财务科签收记账;属 于现金购买的物资,会计和财务科按照出纳签章记账。财务科签
收核对后于次月10日以前将行政物资库存金额对账单书面通知 物资会计,如有差异双方核对(查明原因 ),及时上报或调整, 保证账账相符。
行政物资库的清查盘点管理。行政物资库的清查盘点是通 过查实数虽,确定物资的实际库
存数虽,并与库存物资的账面数虽进行核对,保证账实相符。
行政后勤物资库要定期或不定期进行清查盘点,每年盘
点不得少于一次。盘点时间由行政副院长安排, 财务科组织实施, 财务、审计等相关部门派人参加。
通过盘点,对盘亏、盘盈的要查明原因,分清责任,按 程序报批处理。实物盘点,发生的盘盈、盘亏在盘点工作结束后
2日内由实物负责人写出书面报告,(具体内容:盘点时间、地点、 参加盘点人员、盘点物资的品种、数虽、规格、账面金额、实盘 金额、盘盈、盘亏、毁损或遗失的具体原因及处理建议、实物管 理科室负责人审核意见及签名。)连同盘点表交分管院领导审批 后财务科按审批意见调整账务
。
3参加清查盘点的工作人员,本着实事求是、认真负责的 态度清查每笔实物,清查盘点过程中若发现问题,必须及时上报 医院领导和科室负责人,请示处理办法。
行政物资库管理人员对所经管的物资安全负有完全责任, 日常工作中如发现问题,要及时报告。因管理不善,造成库存物 资积压、丢失、毁损、过期、变质,要追究其责任。
因库房管理人员失职造成物资损失的,由库房管理人员
承担。
2 因采购员购入有质H问题物资的损失由采购员承担。
因计划不周,采购虽太多,造成物资积