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审计人员工作总结.doc

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文档介绍:审计人员工作总结
审计人员工作总结
今年来,在县委、县政府、上级审计机关的正确领导 下,在县人大XX县政协的监督指导下,我局以十七届四中 全会精神为指导,切实履行审计监督职能,1—6月共完成 审计项目14个,审计收缴财政73万元,;共查出违纪违规 金额2078万元,管理不规范金额18755万元,应调账处理 金额1136万元,移送司法机关、纪检监察部门处理案件1 起;向县委县人大县政府提出审计建议38条;上报审计信息 14篇。回顾今年以来工作,我们的主要做法是:
一、把握重点,财政预算执行审计呈现新亮点。围绕 建立透明规范的公共财政框架总体要求,坚持以规范预算 管理、提高财政资金使用效益为目标,以预算执行为主线, 以财政支出为重点,共投入2 0多人次,组织了 6个审计组, 分别对县财政局、县地税局等4个县级预算执行单位XX年 度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,同时延伸审 计和审计调查了 46个与财政预算有关的单位。促使有关被 审计单位上缴财政各项资金32万元,规范财政收支金额万 元,应纳入财政预算管理万元,从四个方面揭示了 XX年度 县级财政预算执行审计、延伸审计及审计调查有关单位及 其情况、县级预算支出追加情况、固定资产投资资金管理
等38个问题。具体地,在实施上做到了 “三个侧重”:一 是在内容的安排上侧重民本和民生。在多次调查取证的基 础上,确定了政府基金和新型农村合作医疗资金审计这两 个专题,审计中着重核查各项基金的收入、征缴、使用以 及实行“收支两条线”情况。二是在重点的确定上侧重 “五个加强”。即加强对事关经济发展、经济管理决策事项 的监督;加强对权力部门的监督;加强对关系老百姓切身利 益资金的监督;加强对政府投资重点建设项目的监督;加强 对领导干部的廉政监督。三是在执行的深度上侧重“两个 拓展”。即部门预算执行由一级预算单位向二、三级单位拓 展;民生资金的延伸审计由前几年的到事业单位向直接到受 益对象、个人拓展。今年财政“同级审”中我们共延伸调 查行政事业单位46个,农户190余户,既有效地提升了 “同级审”质量,又为年内实施同类专项审计提供了第一 手资料和数据。今年5月19 0,县15届人大常委会第18 次会议听取县审计局关于XX年财政同级审情况汇报,提交 的审计工作报告得到县人大的高度肯定,起到了很好的效 果。同时提交的审计建议得到了县委、县人大、县政府的 高度重视,例如在同级审中我们针对杜绝截留、挤占、挪 用等影响政府性专项资金使用效益发挥的问题,我们向县 政府提出的进一步加强和规范政府性专项资金管理,确保 政府性专项资金安全、高效使用,充分发挥政府性专项资
金在经济建设和社会事业发展中的作用的建议,五月份, 县政府根据审计建议出台了《加强政府性专项资金管理的 通知》,该文件的出台和实施,对我县加强财务管理、厉行 节约方面将产生良好的社会效果,对有关单位财力的调剂 从收入源头上解决苦乐不均的问题。
二、坚持制度,经济责任审计取得新进展。今年上半 年县委组织部下达的领导干部经济责任审计项目8个。其 中任中审计2个,离任审计6个,共查处违规资金万元, 对于维护正常的经济秩序,增强领导干部财经法规意识起 到了积极作用。在工作中,我们主要坚持了 “四项制度”: 一是审计成果分析制度。坚持定性定量,准确界定被审计 对象的责任。如今年4月份,原文星镇党委书记朱某涉嫌 经济问题“双规”,我局迅速对朱某开展经责审计,我们紧 紧抓住各项经济疑点问题开展调查和审计,切实澄清底子。 为纪检监察部门正确处理干部提供依据。二是审前进点运 用沟通制度。每次经责审计项目进点前,组织部门领导都 会陪同审计组进驻各单位,对经责审计过程中遇到的新问 题、新难点我们适时与组织部门进行沟通和反馈,所有问 题都迎刃而解。三是审计结果落实整改报告制度。被审计 领导干部及其所在部门、单位在规定时间内向联席会议办 公室报告整改情况。纪检监察、组织人事部门对审计领导 干部及其所在部门、单位执行审计决定和落实审计意见以
及整改情况进行跟踪检查。四是警示预防制度。积极配合 县政府、纪检监察和组织部门构建警示教育机制,6月中旬, 县政府组织各乡镇、县直部门主要负责同志召开全县政府 常务会议。我局党组书记、局长陈建国同志就同级审中四 个问题比较多的单位的审计情况在会上进行通报。向被审 计单位提出了整改意见,对违规问题依法作出了审计处理 决定。在全县引起了不小的反响,审计结果的通报充分发 挥审计机关在党风廉政建设和反腐败工作中的作用。
三、改进方法,专项审计迈出新步伐。XX年是我局实 施中心工作最多的一年,共完成政府外债资金审计、汽车 站整体搬迁、湘阴宾馆整体搬迁、城建投办公楼、水利局 安全饮水工程、政府厉行节约和津补贴检查等大