1 / 12
文档名称:

电连技术股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见.do.doc

格式:doc   大小:33KB   页数:12页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

电连技术股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见.do.doc

上传人:薇薇安 2021/5/14 文件大小:33 KB

下载得到文件列表

电连技术股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见.do.doc

文档介绍

文档介绍:电连技术股份有限公司创业板首次公开发行股票申请文件反馈意见
招商证券股份有限公司:
现对你公司推荐的电连技术股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并在创业板上市申请文件提出反馈意见,请你公司在30日内对下列问题逐项落实并提供书面回复和电子文档。若涉及对招股说明书的修改,请以楷体加粗标明。我会收到你公司的回复后,将根据情况决定是否再次向你公司发出反馈意见。如在30日内不能提供书面回复,请向我会提交延期回复的申请。若对本反馈意见有任何问题,请致电我会发行监管部审核员。
 一、规范性问题
   1、请发行人详细说明:(1)发行人设立、历次增资及股权转让时股东的资产或资金来源、股权转让原因、股东背景、履行的内部决策程序、结合当时发行人财务状况说明定价依据、股权转让或增资的价格及其公允性、PE倍数、股权转让款支付情况、工商变更情况。(2)发行人股东在历次股权转让、整体变更为股份有限公司、股利分配中需纳税的金额及是否履行纳税义务、相关代扣代缴纳税义务是否充分履行。(3)自然人股东是否均在公司任职或曾经在公司任职,如不在公司任职,请详细说明其入股背景及原因,补充披露持股5%以上自然人股东的详细简历,说明孙兴新的简历及其控制企业的名称及主要经营业务。(4)说明股东的股东或合伙人情况直至自然人或国资主体,各直接或间接股东之间的关联关系,间接自然人股东的背景及是否具备法律法规规定的股东资格,是否存在故意规避股东合计不得超过200人的有关规定的情形。(5)本次发行申请申报后,琮碧睿信的合伙人是否发生变动及其原因,是否存在相关约定及主要内容,补充披露周阳的简历。(6)陈微微和林爱英作为实际控制人近亲属是否须将其股份锁定期延长至上市后36个月。(7)子公司南京电连的少数股东黄文彬为公司研发总监,请说明上述安排是否构成利益冲突或者利益输送。(8)历史上实际控制人是否发生过变动,如有,请说明变动情况及原因。(9)琮碧睿信的非自然人合伙人的资金来源是否存在结构化融资、杠杆融资、资管计划或者其他金融产品类资金等情形,自然人合伙人的个人背景信息及任职情况、合伙份额是否存在代持情形。
请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查,说明核查过程、提供相关依据并对上述事项及资产或资金来源的合法合规性,发行人股东是否存在协议、信托、其他方式代持股份或者一致行动关系的情况,发行人、发行人股东与本次发行有关中介机构及其负责人、高管、经办人员等之间是否存在直接、间接的股权关系或其他利益关系发表意见;如发行人股东股权转让价格低于每元注册资本对应净资产或每股净资产的,请对是否存在税收风险及对发行人的影响发表意见;如实际控制人未依法履行纳税义务的,请对该行为是否构成重大违法行为发表意见;说明发行人股权是否存在潜在纠纷;核查琮碧睿信合伙人的对外投资情况及其所投企业与发行人报告期是否存在交易或利益输送情形并发表明确意见。
  2、请发行人详细说明:(1)香港电连的主营业务及与发行人主营业务的关系,为公司代理出口销售并为公司代收销售款项的具体方式及原因,注销的原因、过程及合法合规性,报告期是否存在替发行人分摊成本费用的情形。(2)电连香港为发行人实现境外销售的具体方式、是否存在重大违法违规情形。(3)测算关联担保按市场担保费率应收取的担保费金额及对发行人报告期业绩的影响。(4)补充披露其他关联方中实际控制人亲属的名称及与实际控制人的关系、持股5%以上股东的名称及亲属名称和之间关系,说明上述关联企业的主要经营业务、与发行人是否存在同业竞争或者业务竞争,与发行人报告期主要客户、供应商是否重合或者存在关联关系;关于实际控制人亲属控制的企业还需说明报告期经营业绩情况及与发行人是否存在人员流动和业务往来。(5)深圳市凯利泰精密技术有限公司的主要经营业务、注销原因、过程及合法合规性、注销前主要财务指标、相关资产、人员安置情况;深圳市益晟康科技有限公司的主要经营业务、转让原因、转让前业绩情况、受让人名称、转让过程的合法合规性。
请保荐机构和发行人律师对上述事项进行详细核查并发表明确意见,全面核查发行人及其主要股东、关联方、关联交易并就相关信息披露是否充分完整发表明确意见。
    3、请发行人说明:(1)其主要技术来源、形成过程及合法合规性,核心技术是否均为自主研发形成。(2)核心技术人员大部分为大专学历,相关核心技术人员的认定是否适当,相关信息披露是否准确。(3)补充披露其董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的简历,包括上述人员的专业、工作经历及时间和职务。
请保荐机构和发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见。
4、请发行人说明:(1)报告期主要产品订单获取的合法合规性,是否存在商业***或不正当竞争等违法违规的情形。(2