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财务报销流程及时间规定.docx

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财务报销流程及时间规定.docx

上传人:保珠 2021/5/23 文件大小:100 KB

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财务报销流程及时间规定.docx

文档介绍

文档介绍:LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】
财务报销流程及时间规定
财务报销流程及报销时间的规定
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本规定。
本规定适用公司全体员工。
本规定根据相关的财务制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、工资薪金、福利及相关费用、税费支出、工程相关支出、业务宣传费及相关专项支出等。以下分别说明借款、报销的流程。
1.各部门购置办公用品时:填写购物《申请表》,经本部门领导审核后,报主管领导审批,主管领导同意后上报崔总,崔总签字批复后报王总,王总签字批复后送行政办公室。由行政办公室专门负责人员凭申请表到财务室办理借款单;借款单由崔总签字批复后报王总,王总签字批复后到财务室办理领款;采购后,经办人凭有效发票填制《费用报销单》,费用报销单由崔总、王总签字后到财务室据实报销,超出申请范围使用的须经崔总、王总批准,否则财务人员有权拒绝报销。借款人必须做到前款不清,后款不借,否则从本人工资中扣除。
2.各部门安排有关人员出差时:填写《借款单》,经本部门领导审核后,报主管领导审批,主管领导同意后上报崔总,崔总签字批复后报王总,王总签字批复后到财务室按领导批准额度办理借款。出差人员回来后及时填报《差旅费报销单》,差旅费报销单由崔总王总签字后
在5个工作日内到财务室办理报销还款手续。借款人必须做到前款不清,后款不借,否则从本人工资中扣除。
填写报销单应注意根据费用性质填写对应项目,严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数金额大小写完全一致,不得涂改.
3.工资薪金.福利及相关费用的支出:由相关