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预算手册管理手册.docx

上传人:刘全娇 2021/6/16 文件大小:21 KB

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预算手册管理手册.docx

文档介绍

文档介绍:文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-MG129]
预算手册管理手册
预算手册管理手册
精品汇编资料
预算启动会议
范围
预算启动会议系指根据公司总体经营战略中对下一年度的经营目标的要求,在各部门事先充分准备基础上,召开由公司总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加的会议,以确定下一预算年度的总体经营目标值,并将年度经营目标值分解到各部门。各部门根据分解后的年度经营目标值,具体落实到其所属的小组负责人或业务人员,作为其编制预算的基础。
控制目标
确保公司的年度目标符合长期战略规划要求
确保总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理参加年度预算会议
确保各部门在事先充分准备的基础上参加会议
确保年度经营目标值分解落实到相关部门
主要控制点
于9月中旬第一个周末召开预算专题会议,由各部门总经理阐述预测制定的依据,总裁、营运总裁和相关副总裁负责协调并确定公司年度经营目标值,以作为全面预算编制的基础
各部门总经理在预算会议纪要上签字
各部门总经理签收由总裁签署的预算专题会议纪要,附年度经营目标值
特定政策
总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须在参加年度预算会议前,充分准备
财务总监汇报本年度财务状况及预算执行情况
所有总裁、营运总裁、执行副总裁、副总裁以及各部门总经理必须参加年度预算会议,会议期间不准借故离开
会议结束目标必须明确落实到各部门
涉及部门
所有部门
预算启动会议流程说明
步骤
涉及部门
步骤说明
系统操作
1
主要涉及文件
文件名称
编制部门
主要内容
填表说明
预算会议资料
步骤
步骤说明
投资管理部总经理在收到表格后的2天内作出同意或修改的决定,返回至投资管理部项目小组组长
会议通知
步骤
步骤说明
投资管理部总经理在收到表格后的2天内作出同意或修改的决定,返回至投资管理部项目小组组长
各部门预测目标值分析比较
职责分工
文件编号
名称及联数
编制部门
编制人员
提交部门
提交时限
提交频率
预算的编制
范围
公司的总体预算的编制,包括销售预算、投资预算、信息技术预算、研发预算、生产计划、材料需求预算、采购预算、运输费预算、人力资源预算、固定资产、在建工程预算以及涵盖了成本预算、费用预算的利润预算、现金流量预算和资产负债预算等。
控制目标
确保公司对经营活动制订相对准确的详细预算,以作为内部控制与衡量企业经营业绩的依据
确保预算的可操作性,使整套预算体系经过全体员工的共同努力是完全可以运作的。预算制定完成之后,在通常情况下实际与预算之间不会产生太大的差异
确保预算编制的全面性、真实性、合理性和科学性
确保预算编制在各部门之间的链式流转过程,明确各部门的职责和部门间时间的衔接性
确保将销售目标按区域、产品以及销售负责人进行分解以制定销售详细预算的科学性和可行性,并籍此作为对销售部的绩效考核依据之一
确保网络工程部、客户服务中心的各项详细预算与系统或终端销售部提供的销售预算具有配比性
确保投资预算严格按照公司战略行动计划时间表中的投资规划制定,从而实现公司的年度经营目标值
确保研发预算严格按照公司战略行动计划时间表中的新产品市场营销计划以及研发计划制定,从而实现公司的年度经营目标值
确保以满足生产计划的要求为前提制定材料需求、采购和运输等相关预算,并通过预算控制提高生产效率及降低生产成本,以保证生产的顺利进行并提高产品的市场竞争力
在确保生产顺利进行的前提下,以盘活和充分利用闲置资产以实现资产效益的最优化为原则制定固定资产预算,从而降低资本运作成本
确保按性能价格比优先、选择合格供应商以及保持合理安全库存等原则制定采购预算,并降低仓储成本
确保以充分开发和利用公司现有人力资源,引进合适的外部人才,从而使公司保持最佳的人力资源配置为原则制定人力资源预算,以提高公司员工的整体素质和凝聚力
确保培训费用预算按培训计划制定并具有合理性和可配比性,从而使员工掌握工作必备的技能并提高其自身素质
确保各项成本费用的正确归集和分摊,以编制资产负债表、损益表和现金流量表预算
主要控制点
销售预算的编制
9月25日前市场副总裁审批由市场部总经理编制的预算,若有修改意见,则将预算表格退回市场部总经理,要求其根据市场规划、新产品营销计划、产品市场分析、区域市场分析、广告与促销计划、目标市场全年滚动跟踪表、已签署的销售合同和历年销售情况、合同预测一览表、移动类预测月报,结合代表处提供的相关移动通信政策以及移动、联通业务部提供