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上传人:流金岁月 2021/6/24 文件大小:162 KB

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文档介绍

文档介绍:存货管理制度
**财字2010第[006]号
第一章 总则
第一条 为规范公司存货进出管理、堆放管理,确保存货账实相符,以及
加快存货盘活管理等,特定本制度。
第二条 存货包括原材料 、辅助材料、包装物、外购商品、修理用备
品备件、产成品、在产品、自制半成品等。
第三条 存货应当制定各品种最高库存量,明确责任人;同时,凡是库
存已达到最高库存量的存货,仓管员应当拒绝收货。
第四条 未经财务部门同意,不得私自设置仓库,车间尚未使用或剩余
的物资在月终盘点时必须全面盘点,不得以任何理由私藏存货;同时,也不
得私自增加仓库有关人员。
第五条 仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1、待检区:以黄色标识牌表示,是指已收到采购通知入库但质检部门
待查质量而将物资存放的区域。
2、退货区: 以灰色标识牌表示,是指物资在使用过程中经确认属于供
应商产品的质量问题,采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放
的区域。
3、合格区:以绿色合格标识牌表示,是指已收到采购通知入库并经质
检部检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。
4、次品区(次品):以蓝色标识牌表示,是指物资在使用过程中经确
认不能再使用或不能以正品(合格品)看待而将其存放的区域。
5、暂存区:以红色标识牌表示,是指已收到采购通知入库但经质检部
检验质量确认质量不合格而将物资暂时存放的区域。
6、寄放区:以茶色标识牌表示,是指经公司领导同意让供应商寄放或
客户采购后寄放而将物资暂时存放的区域。来料加工物资可以独立规划“来
料加工区”,在本制度中放入“寄放区”进行规范。
第六条 公司设置废品仓库,并由仓管员建立废品台账。

各仓库不应该存在废品物资,应当定期清理尤其是次品区域的物资应当
及时处理,该转入废品仓库的要及时转入废品仓库,仓管员应当承担起管理
的责任。
第七条 仓库使用的有关单据(单据)的格式、联次、报送对象和管理,
严格按照公司《单据管理制度》的规定执行。
第八条 仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续,涉及的所有单
据都必须经仓管员签字确认才是有效的单据;没有经过仓库的物资,仓管员
不得给予开具单据,也不得给予签字确认。
第九条 待检区、暂存区和寄放区的物资不能内部(主要是车间)领用
和销售,如果经质检部门检验可以使用,必须先办理入库再办理出库,否则
不能发货,以确保账实相符。
寄放区的物资如果是供应商或客户自己使用,也要办理相关财务手续后
才能发放,确保账实相符。
第十条 仓库所有单据的内容必须填写完整、书写工整,不得涂改;否
则,视同单据无效,会计收到仓库传来的单据必须认真审核,发现不符合要
求的必须及时退回和纠正,确保单据书写规范。

第二章 存货进出管理
第十一条 存货进出仓库,仓管员应当和当事人当面点清数量,当面开
具单据(包括入库单、出库单和收据证明单据),做到单据和数量完全相符。
第十二条 存货进出仓库时,仓管员必须严格按照公司《经济业务流程
管理制度》有关规定和本制度的要求执行,在确保财务审核审批人员和相关
经办人都有签字确认后,才能收货和发货。
第十三条 发货一般要遵循先进先出、频者就近的原则。
第十四条 原辅材料、包装物、外购商品、修理用备品备件入库
1、待检程序:
仓库凭采购人员的采购通知单或订单(包括寄库和来料加工都要有关部
门的通知)和供应商的送货单或发票按品种、规格型号、数量与供应商当场

点清数量后进入待检区,并当天上报质检部门,同时挂上黄色待检标识牌。
仓管员凭实际收到的物资数量(待检),可先开具临时收料待检单给供应商,
并写上“此条为临时收货证据,三天内有效,三天后视同已办理入库或退货
而自动作废”。
质检部门能够即时检验的,可直接进入以下“入库程序”办理入库。
2、入库程序:
质量检验报告合格后,仓管员凭质量检验报告确认的品种、规格型号、