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内审检查表按部门审核.pdf

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内审检查表按部门审核.pdf

上传人:阳仔仔 2021/6/24 文件大小:212 KB

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内审检查表按部门审核.pdf

文档介绍

文档介绍:ISO14001内审检查表(按部门审核)
记录编号: 编号
受审核部门 总经理 日 期
标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论
总要 是否签署了环境管理体系文件发布
求 令?查阅文《管理手册》 。
询问总经理是否清楚环境管理体系
的总要求?
环境 环境方针是否制定和审批?查看相
方针 关文件。
组织活动的性质、 规模及其环境影响
是什么?是否编制了环境因素识别
与评价控制方法。
方针是否包含遵守法律、 法规和对持
续改进和污染预防的承诺?是否形
成了环境目标指标的框架?
方针采 取哪 些方 式向 全体员 工传
达?取得了怎样的效果。
为公众获得环境方针提供了何种方
便?何时何地可以获取?
组 为实施环境管理体系是否明确了组
织结构和 织结构、职责和权限?是否有 EMS
职责 组织结构图?
总经理是否明确自身职责?是否任
命了管理者代表? 管代的职责和权
限是否规定?
各部门人员是否明确职责和权限?
是否明确各自的职责权限和完成职
责与实现环境目标之间的关系?
管理 是否编制了管理评审程序, 对管理评
评审 审是否进行了策划, 实施情况如何?
管理评审过程结果是否形成了记录,
并有效保持。
内审员
备注 结论栏:打√表示符合,打╳表示不符合。
ISO14001 内审检查表(按部门审核)
记录编号: 编号
受审核部门 管理者代表 日 期
标准条款 审核内容与方法 审核记录 结论
目 环境目标、指标和方案是如何制定
标、指标 的?是否经领导批准?是否形成文
和方案 件?查相关《QEO管理手册》等文件。
有关职能部门是否有分解的目标、 指
标和方案?是否具体和量化, 并明确
了负责人?
环境目标、指标和方案是否定期评
审、修订,体现持续改进的思想?查
评审和修订的情况。
不 是否建立 了纠正 和预 防措施的程
符合、纠 序?是否明确要求须针对不符合的
正和预防 原因采取防止再发生的纠正措施?
措施
查《不合格控制程序》 。
在日常监测时是否发现了不符合情
况?对已发现的和潜在的不符合是
否进行了调查?结果如何?采取了
怎样的措施?
对来自政府的监督和居民的投诉, 所
采取的纠正措施是否进行了报告和
交流?
内 是否编制了内部审核程序, 对审核是
部审核 否进行了策划,实施情况如何?
内审过程是否保持客观公正, 过程和