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采购部工作流程与管理制度.doc

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采购部工作流程与管理制度.doc

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文档介绍

文档介绍:采购部工作流程与管理制度
1、 总则
为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人 员均应以本制度为依据开展工作。采购部经理对采购员及库管员进行考核和管理。
2、 采购部经理职责:
1) 负责组织公司所销售产品的采购。
2) 对库房的管理工作负责。
3) 做好销售员与供方之间的联系工作。
4) 帮助销售员作好产品的选型及推荐新产品的工作。
5) 对本部门员工制度执行情况负责。
6) 对本部门员工的专业知识培训负责。
7) 对员工进行严格管理,根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议。
8) 严格内部管理,抓好各项规章制度的落实,对本部门办公设备的使用及管理负责。
责任到人,发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。
9) 负责制定工作计划,监督工作计划的执行及完成情况。
3、 库管员职责:
1) 早盘查(点货备发)、晚清帐(当日工作当日完)。
2) 提供及时准确的货物,做好后勤保障。具体要求:订单一发,必须及时、清晰、 准确的了解货物的运行状态,即时登报信息,直至合同完成、存档。
3) 负责库房日常管理事务。
4) 检查库存产品状况。
5) 按规定收发物料。
6) 物料进库储位的筹划与排放,
7) 填写库房相关数字登录到ERP。
8) 配合盘点库房产品工作的具体执行。
9) 物料的搬运和库房废次品的回收及保管。
10) 对来料来货及时入库,储放安全以防倒塌、遗失或变质。
11) 维护和管理搬运工具。
4、 流程:
1) 米购流程:
A 收到销售部从ERP发来的订单
B审批确认
C询价、比价
D 采购部经理审批(重大合同向公司领导请示)
E签订采购合同
F复印后,将原始合同整理装订年末存档
2) 付款流程:
A在ERP内录入付款申请单
B采购部经理审核
C副总经理审批
D财务部付款。
3) 收货流程:
A直发:
根据合同执行进程督促供货方按期交货
供货方传真提货单

销售部内勤传真提货单至最终用户并确认
采购员办理入库手续
销售部内勤办理相应的出库手续
B 转发:
根据合同执行进程督促供货方按期交货
供货方传真或邮寄提货单
通知办公室相关人员提货
提货人员将货物交库管员并办理交接手续
采购员清点货物并办理ERP入库手续
4) 收进项发票流程:
催供货方开具发票
核对开票内容
录入ERP
将发票交财务部签收。
5) 出库流程:
库管员收到销售部销售内勤发出的ERP出库申请
库管员备货并复核
交办公室发货
办公室将用户签字的送货单或发货单交销售内勤
5、 采购管理制度:
1) 建立好供方及用户档案,并做好工作记录。
2) 建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
3) 建立客户资料管理(表)册,新客户开发一览表,竞争同行动向一览表,售后服 务管理表。
4) 每周末将上周付款、欠款、欠票情况进行汇总在周例会上做总结,并提出本周用 款计划。
5) 签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供