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压力管道质量保证体系内审表.docx

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压力管道质量保证体系内审表.docx

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压力管道质量保证体系内审表.docx

文档介绍

文档介绍:质量保证体系评审检查表
序 号
要 素
审查项目及要求
果查结审
满足
部分满足
不满 足
1
管 理 职 责
有正式批准的质量方针和质量目标(体现了对产品安全性能 及其质量持续改进的承诺,指明质量方向,有量化目标)
质量目标的分解和定期考核
2
质量保证体系组织机构具有独立行使控制产品制造质量的管
理职能,适合于受理的许可项目和本单位的实际情况(有最
高管理者、质保工程师、负责分管体系基本要素的质控系统 责
任人和职能部门负责人、相应的各级执行人员等)
3
有各个质量保证体系基本要素的管理职能分配规定
4
质量保证体系各级管理人员和执行人员有明确的管理职责和 权限(能独立行使质量管理权力)的规定,与职能部门的关 系明确
质量保证工程师和各质控系统责任人员有任命手续并且按规 定履行了职责
5
管理评审的周期、内容、计划、记录和报告等规定及实施
6
质 量 体 系 文 件.
质量保证体系文件的结构层次和相互关系有明确规定
7
质量手册中有适于受理的许可项目和本单位实际情况的质量 保证体系基本要素组成以及下设控制环节、控制点的描述
8
程序文件(管理制度)的内容与质量方针一致, 与质量手册
协调配套,并适合于受理的许可项目和本单位的实际情况
9
作业文件和质量记录与质量手册、程序文件(管理制度)协 调配套并符合与产品相关的安全技术规范和技术标准的规定
10
质量计划(过程控制表卡、施工组织设计或施工方案)有管 理规定,其内容符合要求
11
文 件 和 记 录 控 制
受控文件的分类明确(包括质量体保证系文件和外来文件 的具体分类)
12
质保体系文件的编制、审核(会签)、编号(标识)、批准、 发放、保管、修改、回收以及外来文件的接收、收集、发放、 保管、回收等管理规定及实施情况
13
质量保证体系实施的相关部门、人员、场地使用有效版本受 控文件的规定及实施情况
14
质量记录的管理规定及实施情况
15
有收集、购买和贯彻与产品制造相关的现行法规、国家标准、 行业标准的规定;使用的相关法规和标准有效、齐全完整
16
合 同 控 制
有合同(销售和米购合同、 分包协议)评审的范围、 内容、签 订、会签、修改以及评审记录等管理规定
17
有合同评审记录;合同和分包协议的内容符合规定的要求; 合同和分包协议的签订、会签、修改符合规定的程序
18



明确自行设计的产品许可范围,并且明确规定对外来设计 件进行质量控制

制.
19
1
对自行设计的设计过程和设计文件的质量控制规定(包括设
计人员、设计工作程序、设计条件、文件签署、 设计评审、
计更改、按相关规定需要的设计文件鉴定等)及实