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财务收支审计报告范本.doc

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文档介绍

文档介绍:审计报告(财务收支基本格式)
******* (被审计单位)
根据《审计署关于内部审计工作的规定》第十条,XXXX年 XX月XX日至XXXX年XX月XX日(审计实施期间),XX内部审计 对XX (被审计单位全称,以下简称XX)XXXX年度(审计时间范 围)的XXX (审计通知书列明的审计事项)进行了审计(采用跟 踪审计等特殊审计方式的,应当写明审计方式),对重要事项作 出了必要的追溯和延伸。本次审计还抽审了(被审计单位简称) 所属的****等**户单位。审计工作按照内部审计准则实施,包括 在抽查的基础上检查相关会计资料和其他证明材料,评价会计报 表的真实性,编制会计报表所执行的会计政策和作出的重大会计 估计的合规合法性,以及经济效益(或绩效)情况。审计工作为 本报告提供了合理的基础。
一、被审计单位的基本情况
(本部分的总体要求:反映的内容应当与审计项目的审计目 标密切相关,主要表述被审计单位的背景信息,如:被审计单位 类型、组织结构;职责范围或者经营范围、业务活动及其目标; 相关财政财务管理体制和业务管理体制;使用的会计制度或绩效 评价标准;相关内部控制及信息系统情况等。本部分引用的数据 如果未经审计核实的,应当注明来源。)
XX (被审计单位简称)应对所提供本次审计的会计资料和其 他证明材料的真实性、完整性负责。我们已收到XX (被审计单
位简称)XXX (被审计单位负责人职务)XXX (被审计单位负责人 姓名)和XXX (被审计单位财务负责人职务)XXX (被审计单位 财务负责人姓名)以及各延伸审计单位负责人及财务主管签署的 对所提供材料的真实性、完整性的承诺。
二、审计评价
(本部分的总体要求:应围绕审计目标,依照有关法律法规、 政策及其他标准,对被审计单位的财政收支、财务收支及其有关 经济活动的真实、合法、效益情况进行评价。审计评价应以写实 为主,评价用语要准确、适度;对审计过程中未涉及、审计证据 不充分、评价依据或标准不明确以及超越审计职责范围的事项, 不作审计评价。本部分既包括正面评价,也包括对审计发现的主 要问题的简要概括。审计评价不能与审计发现的问题相矛盾,要 避免同一事项在不同评价段重复出现的现象。)
(被审计单位相关财政财务收支情况)
经审计, (对被审计单位相关财政财务收支情况的审 计审定数)
审计结果表明,……
三、审计发现的主要问题及审计意见
(本部分的总体要求:反映的问题主要包括审计发现的被审 计单位违反国家规定的财政收支、财务收支问题或者其他重要问 题,以及依法需要移送处理的问题,但涉嫌犯罪等不宜让被审计 单位知悉的除外。针对审计发现的问题,应当提出相应的审计意
见。本部分一般按审计发现问题的性质归类,各大类中的问题按 重要性原则确定排列次序。同一类问题中本部的问题在前,所属 单位的问题在后。本部分内容一般由标题、问题阐述段和审计意 见段所组成。)
(一) 标题:尽可能与审计评价部分的归类保持一致。
(二) 问题阐述段:一般应包括定性小标题、违法违规等事 实描述和定性等要素。其中定性小标题一般应包括对问题的定性 和金额;事实描述一般应包括违法违规主体、时间、主要情节、 金额、截止审计时的状况等,文字要简洁,避免过多的过程或细 节描述。对于归于同一类的