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专项资金自查报告.doc

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文档介绍

文档介绍:专项资金自查报告
项目经费自查报告
项目 名称:**************************介质
立 项代码:*********************项 目 承担 单位: **************科技有限公司项目起止日期:XX-1—XX- 12
为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管 理,提高专项资金的使用效益,根据财发[XX] 125号文件精 神,我公司对XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、管 理进行了自查,现将自查情况报告如下:
一、 XX年至XX年专项资金的收支基本情况
X X年度共收到财政拨付项目资金20万元,其中:20 万元列入递延资产科目,分项细化支出,购置设备支出万 元,用于项目研发购原料万元。
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真组织 实施项目规划设计编制工作,并用好管好规划专项资金的 使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金 支持,为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和 使用逐步规范,规划项目得到实施,资金效益日益体现。
二、 项目经费自查内容及情况如下
1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资 金管理制度,针对我公司的财务制度及流程制定了符合我
公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。
2、 按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法” 和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计 核算,专项资金单独核算,设置了研发支出科目,核算内 容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资 金我公司实行先审批后付款,完善的审批程度能保证资金 了手续的完备性,相关档案资料定期存档专人保管。
3、 我们严格按照项目申报时的预算和支出范围,实行 以项目负责人审批专款,项目负责人不审批不付款的制 度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅 自转拨科技专项资金的情况。
4、 购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记,如 出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备 折旧。
5、 我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小 组按项目预算进度实行季度审计,对不符合该项目的研发 费用作出调整,没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。
为进一步加强财政专项资金使用监督,促进专项资金 规范管理,提高专项资金的使用效益,我公司将继续严格 管控项目专项资金的使用情况。
********* 公司
关于财政专项资金使用情况的自查报告
县财政局:
为加强财政专项资金使用监督,促进专项资金规范管 理,提高专项资金的使用效益,根据财发[XX ]94号文件精 神,我公司重点对XX年财政拨付企业的财政专项资金使用、 管理进行了自查,现将自查情况报告如下:一、XX年至XX 年专项资金的收支情况
1、XX年1月7日收到财政拨付贷款贴息资金万元,2、 XX年11月10日收到财政拨付项目资金万元。
3、XX年12月6日收到财政拨付项目资金万元。4、 XX年12月18日收到财政拨付项目资金万元。
5、XX年12月23日收到财政拨付中小企业发展专项资 金万元。
XX年度共收到财政拨付项目资金万元,其中:万元资 金分期列入利息支出。万元列入递延资产科目,分项细化 支出,购置设备支出万元,土建工程支出万元。
通过自查的情况来看,单位领导负总责,能认真