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公司采购内控管理制度(十三页).doc

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公司采购内控管理制度(十三页).doc

上传人:kjgjsfg 2021/7/17 文件大小:42 KB

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公司采购内控管理制度(十三页).doc

文档介绍

文档介绍:公司采购内控管理制度
1、 目的
为加强采购计划管理,规范采购工作,保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本,提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制定本制度。
2、 适用范围
适用于本公司生产用设备、原材料、辅助材料、生产用耗材等公司生产性物资采购过程,包括出口物资的采购。
3、 职责

,合格供方物资供应能力应涵盖公司所有生产性物资需求;对供方在制过程和生产进度控制;对供方库存的核对与控制;与供方的协调与沟通。
、材质、规格、工艺等属性。必要时由工程部出图,并由销售部门经客户确认后以请购单的形式提报给采购部。


4、 采购岗位职责
,并分析相关市场。
,并安排工厂参观、建立供货商之数据。




,搜集市场供给与需求价格等适时数据加以成本分析。

5、 物资采购工作程序
. 销售部 工程部 采购部 财务部 选择供应商 . ————————————————————————————————————— 填写《请购单》 审核请购单 出图纸参数 销售与客户沟通确认图纸 登录 《合格供应商名录》 注:工程部门提报的请购单,则由工程部 询价比价 直接提交采购部进入采购流程。
OK 发出订单 制程跟踪与反馈 不合格 库存的核对与处理 供应商交货 产品质量检验 报关出货 合格 拍照存档备查 结算货款 审核应付货款
如请购的项目在《合格供应商名录》中没有找到合适的供方,需开发新供应商。新供应商开发评定工作流程如下图:
. . 销售部 工程部 采购部 财务部 . ————————————————————————————————————— 填写《请购单》 开发新供应商 审核请购单出图纸参数 销售与客户沟通确认图纸 供应商评定 辅导 录入 《合格供应商名录》 YES N0 不合格 合格 淘汰
. 销售部 工程部 采购部 财务部 选择供应商 —————————————————————————————————————————— 审核请购单 出图纸参数 填写请购单 与客户沟通确认图纸 样品制作跟踪 N0 不合格 顾客判定 样品检验 工程判定 合格 OK 《顾客签评记录》 样品保管与记录
6、请购及其规定
请购是指某人或者某部门根据业务需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
《请购单》的要素 完整的请购单应包括一下要素: (1)请购的部门;
(2)请购物品所属项目;
(3)请购的用途;
(4)请购的物品名;
(5)请购的物品数量;
(6)请购的物品规格;
(7)请购物品的样品、图纸或技术资料等;
(8)请购的物品的需求时间;
(9)请购如有特殊需要请备注;
(10)请购单填写人;
(12)采购负责人;
《请购单》及其提报规定 (1) 请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由请购部门领导审核批准后提报工程部;
(2)请购人应及时与客户沟通确认图纸参数等要素尽可能详细地提供给工程和采购部门;
(3)工程部进行审核,如需要图纸,工程部要附上审核后的图纸和《请购单》一起返给请购人;
(4)请购部门确认无误后把请购单与确认后的图纸一起提报给采购部门;
(5)请购人在提报请购单后是应要求采购部请购单接收人签字回执;
(6)涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;
(7)遇公司业务急需的物资,部门领导不在的情况,可以电话或其他形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。
(8)如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明。
(9)请购单的更改和补充应以书面形式由部门领导签字后报采购部。 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由工程部门提