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医院内部审计内部稽核与内部会计控制特点分析-论文.pdf

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医院内部审计内部稽核与内部会计控制特点分析-论文.pdf

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医院内部审计内部稽核与内部会计控制特点分析-论文.pdf

文档介绍

文档介绍:审计广角
医院 内部审计内部稽核与内部会计控制特点分析
青岛市胶 州中心医院 李 东霞
摘 要:为了促使 会计 业务流程 更加 完善 、加强 医院会计 队伍 素质 , 二、医院会计控制制度的完善措施
健 全 内部会计控 制制度 ,文章就 医院 内部会 计控制 、内部 稽核 、内部 审 一内部审计制度 的建立
计等特 点进行 了简要探讨 、分析 。 要保证 医院会 计控制 的有效 性 ,完善 的内部会计控制制度 是不可
关键词 :特点 会计 内部稽核 审计 医院 缺少的 ,因此 ,应该建立并健全医院 内部会计控制制度 。医院 内部控制
体系应通过 以下两个层次进行控制。第一 ,建立 以查为主的 、有效的监
医院管理人员应针 从医院 的丰十会 效益和经 济效益的视角 ,紧抓 内 督体系 ,内部审计制度的建立 。医院管理人员按照各项职务互相监督 、
部会 计控制 、内部稽 核 、内部 审计等特点 ,确 保医院经济 和财务信息可 互相制约 、互 相分离等原则 ,对机构进行合理 设置 ,以若 干作 岗位为
靠性 和医院资产安 全性 ,保 证医院经营活动顺利开展 ,将科学管理落到 基准来细分各职能部门业务 ,并赋予权限和职责。第二 ,创设时候稽核
实处 ,提升医 院会计 管理效率 。有 效的 内部会计 控制制度应 能确保制 制度 ,为助于对会计内部控制制度的进一步规范 ,向财务负责人直接反
度 的正确实施 ,以及 确保经 济业 务的执行和完 成职责 。内部会计控制 馈稽核 结果 。有效 的内部会计 控制制度 保障 了医院 内部