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医院内部审计工作计划A.docx

上传人:秋江孤影 2021/8/5 文件大小:126 KB

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医院内部常计工作计划
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日期: 年 M 日
医院内部审计工作计划
xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计 科全体同志认真学习、领会十七大会议精神,一如既往地贯彻和落实〈〈审 计法》、〈〈审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医 院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点 问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时 提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化 医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面, 真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
—*.基础建设
xx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的 开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生 局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的 同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善白我,提高认识的原则, 努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、 规范了审计工作流程,按照xx年审计工作计划,进一步加强了 对院内各经济项目的监管。
2、 参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。 规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、 在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和 权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导 提供决策依据。
4、 调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科 毕业生),加强了审计队伍建设。
2. 学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质, 使我院每 个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的 工作高手。
1、 参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取 了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、 与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流, 共同探讨审计工作新思路。
3、 加强白身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、 具体审计工作
1、 参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰 富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管 理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都 进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支10余元。为推动医院的 后勤发展起到了应有的作用。
2、 参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、 合理 性、准确性,我科室配合审计局对医院 xx年财务收支情况进行审计, 对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导 提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、 参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显 得尤为重要。医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的,要实现对 工程建设和物资采购工作的有效控制,就必须用各项规章制度来规范和 约束。我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。在招投