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食堂财务管理制度.doc

上传人:wc69885 2016/6/24 文件大小:0 KB

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文档介绍

文档介绍:食堂财务管理制度| [<<] [>>] 一、为严格执行财经纪律,提高资金使用效率,特制订以下管理制度: 1、按照国家财政法规中规定的资金使用范围, 编制食堂预算计划, 专款专用, 有计划地进行财务收支活动,做到合理、合法、有效,算帐、记帐、报帐及时准确,会记资料齐全、规范。 2 、加强预算外资金管理:一切收支纳入食堂财务,不准私设小金库或***私存,不得白条入帐, 对外收款使用统一银钱收据。 3、会计、出纳分设, 分别由九州公司派驻,帐、钱分管, 财务工作制度化、规范化, 充分发挥会计核算和监督职能。 4 、建立、完善各项内控制度,保证财务工作有效地为教育教学服务。 5、建立健全固定资产帐和财产保管制度, 设立专兼职财产保管员, 定期清查, 定期调帐, 做到帐实相符。二、银钱收据保管制度 1 、收据购买证不转借。 2 、购入、使用银钱收据均要办理登记手续,按照编号顺序使用。 3 、借据应一式三联俱全,并加盖作废戳记。 4 、用完的收据按顺序号分类保存,不得遗失,每册应注明实用份数和作废份数。三、专项资金管理制度 1 、专项资金的提取必须按规定办理。 2 、专项资金的拨入必须在帐面上记请来源及用途。 3 、使用时必须执行专款专用的原则,不得扩大和留用。 4 、专项资金要统筹安排,合理使用,发挥效益。四、支票管理制度 1 、现金、转帐支票要妥善保管,支票与印章分开保存。 2 、建立支票借用簿,借用支票必须按借用簿的项目如实填清。 3 、使用支票、事先由校长审批,同意后到会计室办理登记手续,不的超出限额,否则不与报销。 4、支票使用期限一般为一天, 最常不得超过两天, 及时办理注销手续, 支票遗失及时挂失, 如造成经济损失,要追究领用人的经济责任。不外借、不转让支票。五、现金管理制度 1 、严格遵守《现金管理条例》,不超出规定的现金使用范围。 2 、建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付业务,日请月结,做到帐款相符。 3 、收入现金及时入帐,存入银行,支付现金不得座支。 4 、每日现金余额不得超出开户行核定限额,保险柜密码要及时变更。 5 、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户,待查明原因。经领导批准后再做处理。 6 、用现金购物,应当日结清。 7 、***不准私借私存。不准白条抵库,不准挪用***。六、会计人员交接制度 1 、会计人员因工作调动或离职,必须与接替人员办理交接手续。 2、会计人员因工作调动或离职, 办理交接手续前, 必须办理完应办事项, 办理交接手续后, 如发现原任会计业务有违纪等问题,由原任人负责。 3 、移交人员要按移交清册,逐项移交,必要的项目要写出书面材料,接替人员逐项核对点收,无误后移交人、接替人和监交人签字(一式四份,交接双方、监交人各一份,存档一份。) 4 、接替的会计人员必须继续使用移交的原帐簿,不得另立新帐,保持会计记录的连续性。食堂财务管理制度为保证全校膳食的正常经济秩序, 坚决执行学校有关食堂工作规章制度与指标,特制订本财务管理制度: 一、食堂财务实行独立核算, 食堂费用实行一支笔的审批制度,如需添置、更新贵重、大型设备需报校长审批。二、采购员实行备用金制,备用金暂定 5000 元。三、领用现全必须写明用途、金额、姓名, 经批准后才能支付,不能以领代报,现金报销经校长审批签名才能支付。四、大额用款时,须事先征得校长同意。五、现金往来当