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卫生院财务管理制度.doc

上传人:国霞穿越 2021/8/23 文件大小:17 KB

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卫生院财务管理制度
一、财务处工作制度
1、正确贯彻执行 《会计法》、《会计基础工作规范》 、《医 院财务制度》 、《医院会计制度》和《医院药品收支两条线管 理暂行办法》等各项财经政策,加强会计核算和财务监督, 严格财经纪律。财会人员要以身作则,奉公守法,同一切贪 污盗窃,违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行国家对药品作价的规定和《云南省非营利 性医疗服务基准价格》等物价政策,合理组织收入,严格控 制支出。凡是该收的应抓紧收回。凡是预算外的,无计划的 开支应坚决杜绝。 对于临时必须的开支, 应按审批手续办理。
3、根据医院事业发展计划,正确及时编制年度和季度 的财务计划 ( 预算 ) ,保证临床和科研经费的需要,办理会计 业务。按上级主管部门的要求,报送会计月报、季报、半年 报和年报 (决算) 。
4、加强医院的经济管理,定期进行经济活动分析,及 时向院领导提供有价值的财务分析资料,以便领导正确决策, 并会同有关部门做好经济核算的管理工作。
5、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合 法的原始凭证 (如发票、账单、收据等 ) 。原始凭证由经手人、 验收人和主管负责人签字后,方能以据报销。凡白条子、三 联收据、自制收款收据等一律不能作为正式凭据,出差或因 公借支,须经院领导批准,任务完成后及时办理结帐报销手 续。
6、会计人员要及时清理债权和债务,防止拖欠,减少 呆帐。
7、财务部门应与有关科配合,定期对固定资产 ( 房屋、 设备、家具、药品、器械等 ) 和流动资产 (药品、低值易耗品、 卫生材料等 ) 等国家资财进行经常性的监督,及时清查库存, 防止浪费和积压。
8、每日收入的现金要当日送存银行、库存现金不得超 过银行的规定限额。出纳和收费人员不得以长补短。如有差 错,由经手人详细登记,每月集中讨论,找出原因后报领导 批示处理。
9、会计核算、原始凭证、帐本、工资清册、财务报告、 财务决算等, 以及会计人员交接, 均按财政部门的规定办理。
10、加强住院费用管理, 实行住院费用 “一日清单制” , 严格执行城镇职工基本医疗保险的有关政策。
二、财务管理规定
1、预算编制按照事业发展计划, 采取院领导、 财务处、 业务部门相结合的办法。由财务科拟定医院年度预算,经院 长办公会审议通过,报主管部门批准后,由财务处统一掌握 执行。
2、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的 预测编制。支出要量入为出,略有结余
3、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范 围,按照批准的预算和计划所规定的用途,建立健全支出管 理制度和手续,提高资金使用效果。
4、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮 (拆改建 )项目, 要事先进行可行性论证和评议,提出可行