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财务检查自查报告.doc

上传人:guoxiachuanyue006 2021/8/31 文件大小:76 KB

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财务检查自查报告
财务检查自查报告范文
根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》 〔淄教计字
(2010)29 号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》 (高教函发
(2010)25 号 )精神 ,为严肃财经纪律 ,加强学校财务管理 ,提高教育经费的使用效率。 由校长牵头 对我校的财务管理工作进行了认真的自查 ,现将自查情况汇报如下 :
1, 财务管理制度建设情况 :我校财务管理制度健全 ,制定了健全的固定资产管理制度 ,对 固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理 制度》《现金管理制度》 《财务管理制度》等制度 ,并做到制度上墙。
2, 财会队伍管理情况 :学校配有财务办公室一间 ,配有兼职财务人员 2 人 ,设立报账员岗 位,由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力 ,
能按照有关财经规定记账 ,经费使用合理 ,平时报表准确、及时 ,数据真实。
3, 会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分 :财务办公室配备了必
要的计算机、 打印机等设备 ,且能够正常使用 ,实现了固定资产实行数字化管理 ;数据准确 ,入账 及时;校长执行 “一支笔 ”对教育局及学校负责。
4, 学校收入管理情况 : 学校收入主要是财政拨款及事业收入 ,严格执行 “收支两条线 ”管
理,严格杜绝 “小金库 ”及“账外账 ”等违规行为 ,书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助 情况 ,报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用 ,收取完毕后全额上缴财政部
门。
5, 学校支出管理情况 :学校支出严格按照审批制度 ,购买执行先审批后办理的制度 ,报销 环节要求各部门分管领导签字核准 ,各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度 ,重大事项
须通过全体行政会通过 ,严格执行 “一支笔 ”审批制度。坚持做到了 “量入为出 ,以收定支 ,略有 节余。 ”
6, 学校资产管理情况 :学校设立了专门的固定资产管理人员 ,建立健全资产的购置、验
收、保管等内部制度 ,建立学校固定资产管理台帐 ,定期组织资产清查并及时和主办会计对账 ,
报废及毁损的固定资产及时上报。严格管理资产 ,未发现有学校固定资产对外出租、出借的
情况 ,安全防护措施较好 ,做好了防火、防盗、防爆、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。
7, 学校收费管理情况 :严格执行收费管理制度公开收费项目 ,公开收费标准 ,每学期开学
都把收费项目、收费标准张贴于校门口 ,接受师生和学生家长的监督 ;统一使用财政部门印制
的收费 (收款 )票据。经过学校自查 ,未发现自立收费项目、提高收费标准现象。
此次自查工作中学校领导高度重视 ,通过自查工作的开展充分认识到财务管理工作的
重要性 ,今后我们要规范基础管理 ,强化经费监督深化服务内涵 ,扎扎实实地把财务管理各项 工作落到实处。
财务检查自查报告范文
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖 13 个区县和 3 个开发区工会。近年来 ,各区、县工