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采购部工作流程图1.docx

上传人:cjc201601 2021/10/23 文件大小:102 KB

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采购部工作流程图
1、采购基本流程 采购需求一采购计划一寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽
谈----合同的签订(确定付款条件、配送方式、售后服务)----交货验收(仓 管)一质检(不合格退货)---入库—计划对账一财务结算
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、申请商品采购流程图
、申请付款流程图
三、商品到货验收流程
*合格进仓,不合格退回供应商
1)采购计划:采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。
2)供应商的选择和考核:
供应商的选择与考核,一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定, 并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。
3)询价、比价、议价。
4)合同的签订:买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最后 双方签订有关协议,合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、 供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。
需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。
5)交货验收:采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。 以采购员的确定和合同为验收数据。
6)质检:货物质检合格则入库,不合格的,需安排补救和退货。
7)财务结算:货物入库后,财务结算。
2、采购管理制度: 1)建立供应商资料管理。
2)建立、建全比价制度,保证采购设备的质优价廉。
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3)每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结,并提出下月用款 计划。
4)签订采购合同后,应全面了解发货情况,如不能及时供货,应将原因提 前两日通知请购部门或请购人。
5)所有货物一律开箱验收,发现问题及时和供应商联系,尽早解决。
6)验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7)采购部每月5日前,将上一月的采购合同编号整理成册。交人事部备案
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