文档介绍:Pleasure Group Office【T985AB-B866SYT-B182C-BS682T-STT18】
固定资产管理规程
浙江绿城房地产开发有限责任公司
固定资产管理规程
文件编号:GT/FC0501
修改状态:A/0
管理状态:
分发号:
编制: 许洁 日期:2000年12月23日
审核: 李明 日期:2001年01月16日
审批: 寿柏年 日期:2001年01月19日
发布日期:2001年01月21日 实施日期:2001年02月01日
浙江绿城房地产开发有限责任公司
财务管理体系工作规程
文件编号:GT/FC0501
页码:
固定资产管理财务规程
修改状态:A/0
确保固定资产购置、报废和盘点各个环节中都能得到合理、有效的控制,使固定资产得到更充分利用、更合理控制。
适用于固定资产购置、调拨、报废和盘点各环节全过程。
3. 职责
各部门负责根据工作需要出具固定资产购置申请报告,并负责所使用的固定资产的保管、报废经办工作和盘点的协助工作;
综合管理部是固定资产的实物管理部门,负责固定资产的统一购置、报废审批手续、登记固定资产台帐、盘点及整理工作;
财务管理部负责监督各部门购置固定资产计划执行情况,固定资产的帐面管理,购置、报废的帐务处理工作;年底协助综合管理部盘点,及盘点后的帐务处理工作;
附《固定资产工作流程》图
固定资产含义:单位价值在2000元以上(包括2000元)使用年限在一年以上的物品,如建筑物、车辆、办公设备等。
固定资产购置程序
固定资产购置程序:
所需部门根据实际工作需要,出具固定资产申购报告,报送综合管理部;
、有无必要购买,结合公司现有总资产情况判断是否可以调剂,资产管理员和部门经理签署意见,报总经理或董事长批复,由综合管理部专人负责购置;
,由综合管理部资产管理员验收,并负责领用手续及登记固定资产台帐;有关资产的使用说明等资料应由综合管理部资产管理员保管,使用人留复印件;
:综合管理部填制《费用支付申请表》
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财务管理体系工作规程
文件编号:GT/FC0501
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固定资产管理财务规程
修改状态:A/0
附申请报告、发票(发票需由部门使用人、综合管理部资产管理员签字)报部门负责人审批后,经总经理或董事长或其授权人批复后,递送至财务管理部会计处;
:审批程序是否符合公司规定、发票是否合法、是否有验收人、使用人签字、有无附有申请报告;审核后交