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不合格品管理制度.doc

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不合格品管理制度.doc

上传人:才艺人生 2021/11/3 文件大小:2.67 MB

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不合格品管理制度.doc

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文档介绍

文档介绍:不合格品管理制度
文件状态:
不合格品管理制度
版本号
A0
分发部门代码
 
文件编号
实施日期
 
修改日期
 
编制
审核
 
批准
 

8 页
1 目的
对不合格品进行标识和控制,防止不合格品的非预期使用或交付,保证客户和公司的利益。
2 范围
适用于来料和生产过程的不合格品及交付后的产品发生的不合格控制。
3 定义
不合格品是指不满足要求的产品,可能发生在采购物料、过程中半成品和最终成品中,公司不合格品分类如下:
A严重不合格:经检验判定大批量存在,造成较大经济损失或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标等。
B一般不合格:个别或少量存在,轻微影响产品质量,但不会造成重大经济损失。
C轻微不合格:指超出标准规定的允许偏差,只影响感观,不影响产品质量和使用功能。
4 职责
仓库负责办理退货品的入库手续和存放、标识。
,统筹客户退货品的数量点收、检验、主持原因分析,并跟踪不合格品的处理。
供应部负责与供货商的联络和协调工作。
生产车间负责对不合格品采取纠正措施,进行返工、返修。
业务部负责退货品账务、换货等情况的处理。
总经理批准对不合格物料、成品的处理。
5 作业程序
来料不合格处理
公司对来料不合格品的处理方式主要有让步接收、退货和加工/挑选使用。
当来料整批或部分不合格时,IQC开具《检验报告书》交质控部负责人在《不合格品(项)处理单》上做出处理意见,最后报总经理批准后执行。
如物料为生产急用,不合格项又不至于引起客户抱怨时,可作“让步接收”(必须经客户认可同意)。
如物料为生产急用,该物料又可为生产使用部门加工/挑选使用时,可作“加工/挑选使用”处理。
如物料使用后必定引起客户抱怨,则对该批物料作“退货”处理。
“退货”处理的物料,仓库应通知供应部,由供应部与供应商协商退货事宜。
文件状态:
不合格品管理制度
版本号
A0
分发部门代码
 
文件编号
实施日期
 
修改日期
 
编制
审核
 
批准
 

8 页
复检;
,又不能改作它用或重复使用的,QC质检员每半月依“QC质量控制点检查记录表”填写“不合格品评审报告”至评审小组进行评审并给出处理结论后,生产车间按指示处理,同时开具“退料单”,将处理后之物品退回仓库。
“不合格品评审报告”原件保存于QC部,同时需复印至生产部负责人、仓库负责人。
不合格半成品的让步接收
如认为不合格半成品可以让步接收,生产车间应填写“让步接收申请表”经部门负责人审核,质控部、工程技术部负责人在考虑对下道工序或成品的影响程序的基础上,作出是否同意让步接收申请的决定,让步接收申请应由总经理批准。
,质控部QC质检员应在“产品标识贴”让步接收栏盖章,并在相应报表中做好记录。
成品不合格批的控制
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