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不合格产品处理制度.doc

上传人:aena45 2021/11/10 文件大小:35 KB

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不合格产品处理制度.doc

文档介绍

文档介绍:目录
一、目的……………………………………………………………1
二、适用范围………………………………………………………1
三、不合格品的原因分析…………………………………………1
四、不合格品的记录………………………………………………2
五、部门职责………………………………………………………2
六、不合格品处置方法……………………………………………3
七、不合格品的处理程序…………………………………………5
八、不合格品的责任追究…………………………………………8
一、目的
保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。
二、适用范围
质量不符合标准要求的进料、半成品及成品,但不包括以下两项
1、进料检验时判定的不合格辅料〔应退货或特采〕
2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供给商的〔应退货或更换合格品〕
三、不合格品的原因分析
不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节,具体表现如下表所示:
不合格品原因分析表
原因类别
原 因 分 析
产品设计
产品制造方法不明确
产品标准、图样、流程不清晰
作废标准的管理不力,造成生产中误用
机器与设备管理
设备安装与设计不当
机器、设备长时间无校验
工具、零件品质不良
量具、检测设备精确度不够
设备加工能力缺乏
机器、设备维修、保养不当
材料与备品控制
使用未经检验的材料或备品
错误地使用材料或备品
材料或备品的质量变异
使用让步接受的材料或备品
使用替代材料,而事先无精确验证的
生产作业控制
片面追求产量而无视质量
操作工缺少必要的培训
对生产工序的控制不力
质量检验与控制
质量规程、方法、应对措施不完善
没有形成有效的质量控制体系
质量标准的不准确或不完善
其它
温度、湿度及其它环境条件对产品质量的影响
人员的质量意识和能力
四、不合格品的记录
对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯,以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容:
1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人;
2、不合格品的缺陷描述;
3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论;
4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况;
5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。
五、部门职责
1、安质室对不合格品进行鉴定分析并对改良措施实施监督,尤其加强成品梁出场检验;
2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理,防止其投入使用

3、技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施;
4、对已酿成的工程质量事故的,根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理。
六、不合格品处置方法
1、纠正:对发现不合格采取必要的措施使其到达一定的状态。
返工:质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单〞交生产部门进行返工,使其到达正常的标准;
:使不合格品能到达工程需求所进行的一定程度的再加工;
降级:为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的