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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

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破产重整审计工作方案--萧峰大侠青.docx

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文档介绍

文档介绍:破产重整审计工作方案--萧峰大侠青
2
天地公司
合并破产重整审计工作方案
致:管理人
服务机构:
二○一七年八月八日
3
第一部分:合并破产重整企业概况
一、合并破产重整企业母公司

二、合并破产重整法院裁定情况
2
4
序号
企业名称
地点
所属地区
级次
持股比例
行业
主要控股股东
法人
主营
5
6
第二部分:审计实施方案
一、审计项目名称
天地合并破产重整专项审计。
二、编制依据
依据《中华人民共和国企业破产法》及相关高院解释、天涯人民法院关于天地合并破产重整裁定、审计业务约定书、注册会计师审计准则等相关法律、法规要求编制。
三、审计目的
为天地管理人提供天地合并破产重整情况下整体资产及负债情况专项审计报告。
四、审计范围与内容
审计范围以天涯人民法院裁定范围为准;审计内容主要为天地真实资产及负债状况(含账外资产、账外负债、预计负债及或有负债)。
五、审计方式
就地现场审计。
六、审计基准日
以天涯法院裁定天地合并破产日期为准。
七、审计时间计划
依据破产范围企业数量、资产负债规模、账外民间借款清理难度,计划审计工作时间为120天,具体安排情况如下:
(一)时间计划表
7
序号
阶段
内容描述
时间计划
计划天数
计划控制负责人

项目开始
审计工作沟通与布置
2017年8月10-8月14日
3
项目现场总负责人

债权初步确认
4组债权确认
2017年8月15日-9月15日
30
项目现场总负责人

资产及负债现场核实
100家企业资产及负债真实情况审核。
2017年8月14日-10月24日
70
项目现场总负责人及分单位负责人

重大问题沟通
就审计中资产及负债定性问题与管理人、企业及时沟通,并依法取得一致意见。
2017年8月14日-10月24日
现场核实中及时沟通
项目现场总负责人及分单位负责人

报告初稿出具
审计报告报审稿出具
2017年10月24日-10月31日
7
项目总负责人

沟通审计报告
与管理人、主管法院、重整人沟通审计报告。
2017年11月1日-11月7日
7
项目总负责人

正式报告出具
提交审计报告
2017年11月8日-11月13日
3
项目总负责人
 
合计
 
 
120
 
(二)时间计划横道图
序号
阶段
工作时间(天)
2017年
8
9
10
11
12
1
项目开始
3
 
 
 
 
2
债权初步确认
30
 
 
 
3
资产及负债现场核实
70
 
 
4
重大问题沟通
现场核实中及时沟通
 
 
5
报告初稿出具
7
 
 
 
 
6
沟通审计报告
7
 
 
 
 
7
正式报告出具
3
 
 
 
 
 
八、人员安排
(一)项目组人员配备原则
8
根据审计准则要求及本次破产重整企业的实际状况,按照专业胜任、人员充足、就近优先、合理安排、保证质量的原则,选派曾主持或参与类 似项目审计丰富经验和较高专业水准的审计项目高级专家和项目