1 / 22
文档名称:

《采购的部地规则和工作流程》.doc

格式:doc   大小:226KB   页数:22页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

《采购的部地规则和工作流程》.doc

上传人:beny00001 2021/11/29 文件大小:226 KB

下载得到文件列表

《采购的部地规则和工作流程》.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:word
word
1 / 22
word
word
word
3 / 22
word
某某市正邦电子设备
文件编号
采购部工作管理规X
编制
总经办
页码
第1页,共5页
目的
加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购本钱,提高采购业务的质量和企业的经济效益。
、X围:
本制度适用于公司所有物品〔原材料、包材辅料、五金电器设备、固定资产与设备、办公用品、劳保用品、食堂用品等〕或劳务〔技术、服务等〕的采购。
、采购部人员架构与岗位职责:
、采购部人员架构
采购部设采购经理1名〔兼采购员〕,采购内勤〔兼采购员〕1名、外勤驾驶员〔兼采购员〕1名 目前公司主要有7大类物资的采购〔原材料、外购件、外协件 、外加工件、辅助物资、劳保用品 、办公品〕,根据采购部实际人员的配备,采购经理、采购内勤、外勤驾驶员分工分类别的采购相应物资。
、岗位职责
、采购部经理
建立和健全本部门规章制度、各项工作的工作流程,给本部门所有员工确定工作职责、工作标准,落实公司和本部门各项规章制度与流程。
全面负责采购工作。对采购商品的价格、质量、到货周期等进展监视、把关,对采购订单、合同进展审核。
供给商的开发与管理。按照请购部门采购申请单中对质量的要求进展筛选供给商并建立供给商档案。根据送货与时率、售后服务质量、价格比照相结合建立供给商评估体系。
付款的监视与执行。按照ERP流程、财务制度认真填写付款审批单。
。保证部门与部门之间的友好关系,建立部门之间日常沟通反应制度。
强化部门的安全意识,无任何安全隐患,无钱款丢失控制责任事 故发生率为零,确保整个团队无任何经济问题。
,与时高效地执行领导交办的其他工作。
,熟悉各类物资的供给渠道和市场变化情况。熟悉掌握各类物资的型号规格、性能参数与用途。

,不断提高其业务技能,确保公司的正常运作。


、采购员(采购经理兼、采购内勤兼、外勤驾驶员兼)
根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》等公司管理制度,对请购物资进展仔细核对,确保采购物资的准确无误。询价时要做到货比三家,“同等质量选价格低的,同等价格选质量好的〞。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进展《采购订单/合同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货,以保障正常的生产秩序。
为提高公司的竞争力,降低生产本钱,努力做好采购物资的本钱控制工作。对包材的品质进展监控。
做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理,按要求做好账目的核对。
为确保公司产品品质与生产的稳定,与时剔除不合格供给商,引进合格供给商。
强化个人的安全意识,无任何安全隐患,无钱款丢失,个人无任何经济问题。
与时高效地完成领导交办的其它工作。
、内勤
根据《采购部管理制度》、《采购部物资到货制度》、等公司管理制度,对请购物资进展仔细核对,确保采购物资的准确无误。询价时要做到货比三家,“同等质量选价格低的,同等价格选质量好的〞。严格按照公司关于《合同审核的最新规定》进展《采购订单/合同》的编制与审核。确保采购物资按要求到货,以保障正常的生产秩序。
word
word
4 / 22
word
为提高公司的竞争力,降低生产本钱,努力做好采购物资的本钱控制工作。
做好到货物资的检验单、入库单等单据的收集整理,按要求做好账目的核对。
为确保公司产品品质与生产的稳定,与时剔除不合格供给商,引进合格供给商。
强化个人的安全意识,无任何安全隐患,无钱款丢失,个人无任何经济问题。
与时高效地完成领导交办的其它工作。
按照公司OA流程、财务制度认真做好华东区报销付款工作。做到认真、仔细、全面、准确。
做好供给商档案的整理与归档,建立和完善供给商更新制度。
做好订单、合同的整理归档工作。
四、采购原如此:
〔一〕、严格执行询价议价程序
“同等质量选价格低的,同等价格选质量好的〞
物品采购,必须有三家以上供给商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的根底上进展综合评估,并与供给商进一步议定最终价格后,由采购部直属领导签字确认,如金额超过1万元如