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文档介绍

文档介绍:预算执行情况分析报告参考格式
******** 单位2009年i至6月预算执行情况分析报告
一、 收入预算执行情况。
(一) 我单位年初下达收入预算*万元,年中追加(调减)*万元,至 6月份年度收入预算共为*万元。1至6月我单位共执收*万元,完成 了年度收入预算*%。收入未达时间进度的原因有:(请详细分析)
(二) 下半年预计执行情况、分析及将采取的措施。
二、 支出预算执行情况。
(一)总体情况:我单位年初支出预算*万元,年中追加*万元,至 6月份年度支出预算共为*万元。1至6月我单位年度部门预算支出共 为?万元,完成率为*%,各经费类型支出进度情况详见下表:
金额单位:万元
序 号
经费类型
至6月份预算 总额
至6月份支 出总额
支出进度%
合计
-一-
基本支出
1
人员经费
2
对个人和家庭的补助支出
3
日常公用支岀

项目支出
(一)
专项性公用支出
1
经常性公用支岀
2 1
一次性公用支岀
(二)
设备购置专项支岀
修缮专项支出
(二) 支出进度过快或过慢的原因分析:(请详细分析各经费类型 的支出过快或过慢的情况, 专项性公用支出请分析至各具体项目)
(三) 预计下半年支出预算执行情况以及分析。(请详细分析各专 项性公用支出全年是否可如计划执行,不足还是有结余,原因何在,
将采取什么措施)
三、八项行政经费“零增长”控制情况。
( 一 ) 采取的措施
对超过控制
(二)1 至 6 月份控制情况
请具体公务接待费等各项控制指标的执行情况,
指标的项目要具体说明原因,以及下半年控制措施