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文档介绍

文档介绍:财务支出管理制度
财务支出管理制度
财务支出管理制度
财务支出管理制度
目的:为了加强公司内部管理,规范公司财务支出手续,特制定本制度。
适用范围∶所有涉及财务借支的人员
责任者∶财务部及相关人员
内容:
一、借款:
1、因公借款:因出差或办理其他公事需要到财务借款者, 由本人向主管领导说明情况,
填写借款申请单,写明借款事由、金额等,由本系统总监批准,财务部部长审核,总经理
审批后方可去财务部办理借款手续。前次借款未报帐者不得再借。
2、非因公借款,原则上不予借支。如情况特殊须经总经理或董事长批准。
二、报销:
1、差旅费:出差人员回公司后, 3 天之内应到财务部报账,将出差所购车、船票、住
宿票等,按出差标准填写、粘贴,按公司出差补助标准计算应得补助,填写差旅报账单,
经主管总监批准后,交财务部审核,最后由总经理批准,财务部方能予以支付。
2、其他费用
(1)生产经营性费用:凭税务部门的正式发票、入库验收单报财务部审核后,送总经
理批准报销。
(2)招待费或其他费用: 统一填写费用报销审批表, 粘贴好票据, 交财务部经理审核,
主管总监批准,最后由总经理审批后,财务部支付。
三、差旅费标准:
1、员工出差,首先经部门负责人或主管总监批准后,允许出差。出差时选择好最佳路
线,然后按最佳路线购买车票, 严格执行公司出差标准 (未经总经理批准, 不得乘坐飞机)。
2、市内交通需乘坐公交、地铁,凭票报销,其他杂费一律不再报销。原则上不得乘坐
出租车,特殊情况须经总经理批准。
3、出差在外一般不宴请客人或赠送礼品,如果确实需要须请示总经理批准。招待费凭
正式发票报销。
4、差旅费标准: