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公司采购及报销流程.doc

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文档介绍

文档介绍:企业采购及报销步骤
一、申请,审批
物料需求部门(人员)在今目标上提出物料采购申请审批,完整填写《采购申请单》上传至为附件,按实际需求及企业库存情况提出申请。

二、采购
1.采购人员依据《物料采购申请单》进行采购,在采购过程中应坚持“货比三家”为标准,以企业往日采购物品单价为参考,购置物美价廉物品,以节省成本。
2.采购完物品后需向供给单位索取正规单具(名称、数量、金额,签字或盖章),需开发票时确定税点后开取。
三、报销
1.采购人员采购完成后,需将采购物品交仓库进行入库,仓库人员对采购物品验收后进行入库并开具《入库单》,其中一联交采购人员以用于报销。
2.采购人员持采购前审批《物料采购申请单》、仓库开具《入库单》和供给单位所开单具,到财务处申请报销,财务人员应认真查对数量及金额,并填写领款凭证,送交总经理签字审批后,才能给予报销。
四、基础步骤:
采购申请---部门主管签字—行政部门审核---财务部门审核---总经理签字---采购---入库—财务报销
五、结合实际情况:
1、因为企业临时未开发出采购部门和技术部门,技术部门由韩总进行审核现场物资(整机和零件),物资采购由采购申请者进行采购。
2、行政部担任办公物品管理者,负担仓库人员职责,要做好企业办公物品整理和统计。
3、运维部物资由运维主管负责。
六、具体各部门步骤
1、总经办
a、办公物品:提出采购申请---交由行政部门询价---财务审核---总经理签字---行政部门采购、入库统计---财务报销
b、现场整机(零件)采购:提出采购申请---和技术部门(韩总)交流---财务审核---总经理签字---采购---行政部入库统计---财务报销
2、融资部
a、办公物品:提出采购申请---融资主管签字---行政部审核---财务审核---总经理签字--采购---行政部入库统计---财务报销
3、行政部
a、办公物品:提出采购申请---行政主管签字--财务审核---总经理签字---采购入库并统计---财务报销
4、财务部
a、办公物品

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