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公司财务报账流程.doc

上传人:梅花书斋 2021/12/7 文件大小:14 KB

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公司财务报账流程.doc

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文档介绍

文档介绍:企业财务报账步骤
审核——制单——复核——付款(收款、结账)
一、采购业务,经办人员应办理以下报账手续:
1、需要采购工具、辅料及设备配件等物品先自行填写采购申请上报企业相关管理人员,经企业责任人同意签字后由财务部做出资金安排。
2、按采购申请单采购完物品后在10内完成财务报账手续,报账需提供正当票据。经办人员索取票据时,应要求供货方将票据内容填写完整,填写内容包含:单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
3、办理验收入库手续。所购货物必需办理验收入库手续,经办人注意在办理验收入库手续时,要求验收人在发票上署名。(货物类别:单价在500元以上,使用期限在一年以上货物为固定资产;依据企业现在情况,其它类暂分低值易耗品和辅料,尤其强调:办公家俱、电脑、企业小车价值多少全部属固定资产,均按固定资产验收入库手续办理。)
4、填写“报销结算单”。填写内容包含:部门、报销日期、报销内容、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办署名、如有尤其事项应在备注栏说明,其它项目栏由财务人员填写。
5、所附单据要求有经办人、验收人、责任人署名。
6、提交财务报账。
二、差旅报销手续以下:
1、提供正当票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包含:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。
2、填写差旅报销单。填写内容包含:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其它即可,其它栏目由财务人员填写。
5、提交财务审核,财务依据国家相关差旅费开支相关要求给予补助,并填写差旅费累计金额。经办人再将审核无误
“差旅报销单”报经分管领导签批。
6、所附单据要求有经办人、责任人署名。
7、提交财务报账。
三、招待费、工作餐费报销手续以下:
1、提供正当票据。经办人员索取票据时,应要求对方将定额票据内容填写完整(填写内容包含:日期、单位名称、项目名称、填票人),并提供招待费结算明细清单。
2、填写“报销结算单”。填写内容包含:部门、报销日期、报销事由、报销金额(大小写)、所附单据张数、经办署名、如有尤其事项应在备注栏说明,其它项目栏由财务人员填写。
4、所附单据要求有经办人、证实人、责任人署名。
5、提交财务报账。
四、借款手续以下:
1、填写“借款单”(一式三联)。填写内容包含:借款用途、借款金额(大小写)、借款人所属部门、借款日期、借款人署名、责任人署名。
2、提交财务审批。
3、尤其强调,按要求借款人应在三个月内立即结清借款