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131不合格品管理处置.doc

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131不合格品管理处置.doc

上传人:260933426 2021/12/9 文件大小:1.02 MB

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131不合格品管理处置.doc

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文档介绍

文档介绍:不合格品管理
员工按照工艺确认表中“检查方法”检查出不符合“品质特性”规定项目内容的产品,就可以判定该产品为不合格品
能够明显判断报废的
无法判定是否可以返修的
班组按照现场5S规定,定期处置清理
清理时间:早上:8:10-8:30下午:19:10-19:30
填写《不合格品报废单》,填写《不合格品台账》
作业员工: 做好标识,放置在不合格品区域,并登记台账
生产班长: 每日进行不合格品清理;追踪不合格品最终处置;
每月30日前将台账提交工厂品质管理部门
技术工程师:根据实物,对不合格品填写处置意见
进入“待处置品箱”的产品,班组报告制造工厂技术人员和现场质量工程师,拥有(C类、B类)不合格品审理权限工程师,对该产品进行判定是否让步使用、返修或报废结论。
不合格品管理
退货、报废的,
来料确认时发现零部件不符合工艺确认表品质特性的
发现零部件无法正常装配或存在混料、混装或标识错误的
清洁度检查发现零部件达不到规定要求的
加工过程中发现零部件一致性不良,有超差不合格品的
报告班长
在10 分钟之内到现场
共同判定
确定处置方案
执行堵漏

零件撤离生产现场,通知上道工厂或供应商进行、返工后重新报验
质量保证部对责任单位或供应商下发整改要求,实施索赔,补偿工厂损失
零件撤离制造现场更换其他批次零部件
现场挑选的,制造物流部安排实施