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文档介绍

文档介绍:可编辑可修改
专项资金管理使用制度
为切实规范专项资金管理,保障资金安全、高效运行,
发挥资金使用效益,防止国有资产流失,特制定本制度:
一、专项资金的内容。专项资金是指国家和上级拨付给
本单位的有指定项目和用途并须单独核算的项目资金、补助
资金等。
二、专项资金实行“专人管理、专账核算、专项使用” 。
三、严格专项资金预算报告审批制。专项经费实行全额
预算,杜绝无预算开支;资金的使用方向和数额必须事先经
单位领导班子讨论决定、并向局分管领导请示报告,超出 5
万元时要报局长办公会讨论决定;各类专项资金审批程序,
以该专项资金财政预算所列内容和文件要求为准;专项资金
报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
四、严格执行专款专用。专项资金的拨付本着专款专用
的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内
容,不准擅自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占
和随意扣压;资金拨付动向,按不同专项资金的要求执行,
不准任意改变;如有特殊情况须改变专项资金使用方向的,
必须向局分管领导请示批准,超出 5 万元时要报局长办公会
讨论决定。
五、专项经费不得用于有工资性收入的人员工资、 奖金、
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可编辑可修改
津补贴和福利支出,及罚款、捐赠、赞助、投资等;依托单
位不得从专项经费中提取管理费;严禁以任何方式牟取私
利。
六、加强审计监督。专项经费必须严格按照年度预算数
执行,局财务审计科要对各单位专项资金使用进行定期或不
定期督查,并全程参与项目验收和采购项目接交。
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