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法定审计报告.doc

上传人:jiqingyong11 2016/8/9 文件大小:86 KB

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文档介绍

文档介绍:1 /38 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 法定审计报告标准审计报告参考格式参考格式一:对按照企业会计准则编制的财务报表出具的审计报告背景信息: 、按照企业会计准则的规定编制; 3. 审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任,与《中国注册会计师审计准则第 1111 号——就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致; ,注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任,且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。审计报告 2 /38 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 ABC 股份有限公司全体股东: 一、对财务报表出具的审计报告我们审计了后附的 ABC 股份有限公司财务报表,包括 20×1年12月31日的资产负债表,20×1年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是 ABC 公司管理层的责任, 这种责任包括:按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规 3 /38 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。审计意见我们认为, ABC 公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 ABC 公司 20×1 4 /38 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 年12月31日的财务状况以及20×1年度的经营成果和现金流量。二、按照相关法律法规的要求报告的事项×× 会计师事务所中国注册会计师: ××× 中国注册会计师: ××× 中国×× 市二O×二年×月×日参考格式 2 :对按照企业会计准则编制的合并财务报表出具的审计报告背景信息: 1. 合并财务报表由被审计单位管理层基于通用目的、按照企业会计准则的规定 5 /38 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- [ 标签: 标题]2016 编制; 2. 审计业务约定条款中说明的管理层对财务报表的责任,与《中国注册会计师审计准则第 1111 号——就审计业务约定条款达成一致意见》的规定一致; 3. 除对集团财务报表实施审计外,注册会计师还承担法律法规要求的其他报告责任,且注册会计师决定在审计报告中履行其他报告责任。审计报告 ABC 股份有限公司全体股东: 一、对合并财务报表出具的审计报告我们审计了后附的 ABC 股份有限公司合并财务报表, 包括 20×1年12月31 日的合并资产负债表, 20×1年 6 /38 -