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部门预算说明
按照预算管理有关规定, 目前我街道部门预算编制实行综
合预算制度, 即全部收入和支出都反映在预算中, 我街道包括
部门本级及一家下属预算单位的收支均包含在部门预算中。
2016 年部门预算收支情况
(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同)
经费拨款: 指财政部门当年安排给单位, 且不与单位征收任务挂钩的资金。 2016 年预算安排 万元,比上年增加 万元,增长 %。
(二)支出情况
支出功能科目类
1)一般公共服务: 2016 年预算安排 万元,比上年减少 万元,下降 %。
2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
事业单位离退休(项): 2016 年预算安排 万元,比上年增加 万元,增长 %。
3)医疗卫生 (类)医疗保障(款)行政单位医疗 (项):
2016 年预算安排 万元,比上年增加 万元,增长
%。
支出类别类
1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常
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运转、完成日常工作任务等方面的支出。 2016 年预算安排
万元,比上年减少 万元,下降 %。其中:
① 工资福利支出: 指用于在职职工和编制外长期聘用人员
的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
2016 年预算安排 万元,比上年增加 万元,增长
%。
② 商品和服务支出: 指单位购买商品和服务的支出 (不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出, 但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、 军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。 2016 年预算安排 万,比上年减少 万元,下降 %。
③ 对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支
出,包括离休费、 退休费、 退职(役)费、抚恤金、 生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提
租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。
2016 年
预算安排 万,比上年增加 万元,增长 %。( 2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标,用于专项业务工作等方面的支出。 2016 年预算安排
万,比上年增加 万元,增长 %。其中:
① 专项业务类: 指部门为履行职责职能, 发生的用于本部门系统内的运转支出项目。 2016 年预算安排 万元,比上年减少 万元