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审计规范试题.doc

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审计规范试题.doc

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文档介绍:1 附件 1 审计规范试题一、填空题(共 50 题,每题 1 分) 1. 内部审计指审计机构通过对企业经营活动、风险管理、控制及治理过程进行独立、客观的_____ 、______ 与______ 活动,促进________ 的实现。 2. 审计方案包括审计____ 方案和审计____ 方案。 3. 审计机构应在实施审计____ 个工作日前,向被审计单位送达审计通知书,特殊审计事项可在____________ 送达,并做好必要的审计准备工作。 4. 内部审计工作应坚持“____ 审计, 突出____ , 围绕____ , 服务____ ”的方针, 审查和评价本单位经济活动及内部控制的真实性、合法性和效益性,促进企业____________ 、____ 和____ 过程的效果。 5. 集团公司及所属单位审计机构在本单位__________ 领导下开展内部审计工作。设立审计委员会的企业,审计机构应当接受__________ 的监督和指导。 6. 制定年度审计计划时,应以________ 为基础,考虑组织____ 、____ 需要及____ 资源。 7. 审计人员应运用________ 和________ , 评价所获取的审计证据是否合法、充分、相关、客观和可靠。 8. 审计工作底稿的一般原则:应当真实完整、____ 突出、结论____ 、记录____ 、标识____ 。 9. 审计人员就审计发现的问题提出的整改意见或具有________ 的_______ 建议。 10. 审计机构应建立审计工作底稿____ 制度,未经审计机构负责人或主管领导批准,不得对外提供。 11. 审计报告应坚持________ 、________ 的原则,如实反映实施审计情况和审计发现,并体现客观性、完整性、重要性、可靠性、清晰性、及时性和建设性。 12. 审计报告应当要素____ 、格式____ , 内容____ , 定性____ , 结构____ , 层次____ , 文字____ 、规范、简明扼要。 13. 审计统计工作实行统一____ 、分级____ 、归口____ 。 14. 审计评价应以____________ 为基础,根据评价事项合理确定评价范围,选定评价依据。应当坚持________ 、____ 、____ 、____ 的原则。 15. 审计信息的形态包括: ____ 审计信息、文本审计信息、声音审计信息、____ 审计信息。 2 16. 审计处理是指集团公司及所属单位审计机构对被审计单位发生的违反国家法律法规、集团公司和所属单位制度规定,偏离经营目标、造成经营风险、有损公司效益的行为,所采取的____ 、改进和________ 决定。 17. 审计项目案卷的保管期限分为永久、____ ( 30 年)和____ ( 15 年)三种。 18. 审计文件按性质和用途分为审计____ 文件、审计____ 文件。 19. 审计文件的页边距(指文字区域与各页边的距离) :上边为__ ㎜,下边为__ ㎜,左边为__ ㎜,右边为__ ㎜。 20. 审计文件的排版数据:基础字号为__ 号字( 16磅) ,每页行数为 22 行,每行字数为 28字,行距为固定值____ 磅。 21. 统计抽样遵循的一般原则为: ______ 原则、______ 原则、风险性原则、灵活性原则。 22. 控