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2022年财务审计整改措施方案优秀.doc

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上传人:xiuguimin 2022/1/29 文件大小:28 KB

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文档介绍

文档介绍:2022年财务审计整改措施方案优秀
,所属大唐___发电有限公司等___家企业未按规定及时结转固定资产、计提资产减值准备等,造成多计资产___亿元、多计利润___亿元。
审计指出上述问题后,上述企业已调整了相关会计项机电设备采购招标活动不规范,未进行公开招标;部分项目存在评标过程不够规范、通过内部关联交易直接委托给子公司、部分附属项目被违规转包或分包等问题。
审计指出上述问题后,___集团进一步加强了招投标管理,制定了《___枢纽建设运行管理直接委托项目管理办法(试行)》,对关联交易直接委托项目等实施严格监管。
(三)内部管理存在的问题。
,___集团在整体上市过程中,资金安排不当,导致部分贷款资金投向低收益理财产品,增加了集团整体财务费用___亿元,并存在直接指定中介机构、中介费用支付依据不足、重复聘请财务顾问公司等问题。
审计指出上述问题后,___集团已采取建立“资金日报管理系统”等措施,并修订完善了中介机构选聘管理办法。
,所属___财务公司违规向不符合贷款条件的企业累计发放贷款___亿元,截至___年底贷款余额为___亿元。
审计指出上述问题后,___财务公司已收回贷款___万元,并计划严格按期或提前收回其余贷款。
,标准不具体。
审计指出上述问题后,___集团已向职工代表大会报告领导人年度职务消费情况,正在制定集团公司领导人职务消费范围及标准,实行年度预算管理。
,___集团及其所属___个单位在___家银行的___个分支机构开设银行账户___个,资金存放比较分散。
审计指出上述问题后,___集团___对银行账户进行了清理,已撤销银行账户___个,其余账户正在清理之中。
,___年管理层级达到5级。3级以下子公司___家,占___%,不利于实施有效控制。
审计指出上述问题后,___集团对所属企业进行了清理整顿,已清理3级以下企业___户。
、非主业投资扩张较快、部分对外股权投资效益不佳等问题。
审计指出上述问题后,___集团制定了《投资管理办法实施细则》等制度,建立投资项目风险预警机制,加大对投资项目的风险监控力度,进一步完善对外投资管控体系。
此外,审计还发现___集团及所属单位以前年度存在的问题:___年,所属金沙江开发有限责任公司筹建处建设的___大厦项目,在未向国资委报告、未及时办理用地性质变更手续的情况下,增加投资___亿元建设了高标准酒店。___年,___集团多支付宜昌青云公司土建项目工程款___万元;所属中国长江电力股份有限公司未经批准按成本价向职工出售___地区的___套商品房;所属长江___投资发展有限公司在合并重组过程中对资产评估结果审核不严,导致虚增评估净资产___万元。
审计指出上述问题后,___集团正在向国资委报告,并补办有关手续;已收回多支付的工程款,履行相应报批手续,并采取措施加强对资产评估结果的审核,严格执行国家规定。
财务审计整改措施范文篇3
农村财务审计整改方案
根据镇经管站对我村第___届村委财务换届的审计结果提出的整改意见后,我村迅速召开村两委联席会议,研究制定了整改办法及措施并对存在的问题与不足进行了有逐项逐条落实,整改办法及措施如下:
一、对已完工的在建工程:住宅小区工程由于资金问题没有结算完工程款和机械费用等款,不能结转工程。计划___资金在___年底结算后结转。
对已完工的在建工程:村委大院综合文化活动中心工程已结算完,计划在___月底通过相关会议后结转工程。
二、关于___年未兑现经济合同款___万元,在___年初兑现完成。
三、严格执行财务会计制度,规范操作,正确核算,对于会计核算不规范的现象进行完善。
四、根据镇党委、政府对三资管理的精神制定了符合我村实际的“三资管理内控制度”。
1、三资管理制度
2、财务管理制度
3、村级重大事项管理制度等。坚决按制度办事,压缩非生产性开支、不合理开支。
五、通过广泛征积意见的基础上,发挥我村资源和地理位置优势,向上级申报审批官道村农民文化中心和加大招商引资项目力度来带动我村的经济发展,增加村___收入,力争扭亏为盈。
学校财务审计处整改方案
一、整改方案
(一)加强制度建设,根据学校内部审计出现的带有全局性和突出的问题出台新的规章制度,并对原出台的规章制度进行修改、完善。
(二)积极___好审计人员的学****和培训,进一步提高审计人员的业务素质和技术水平,以适应学校内部审计工作的要求。
(三)加强财务审计工作,进一步开拓学校财务审计的思路,提高审计质量和审计效率,为学校领