1 / 2
文档名称:

资金管理自查自纠报告.doc

格式:doc   大小:15KB   页数:2页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

资金管理自查自纠报告.doc

上传人: fkh4608 2022/2/18 文件大小:15 KB

下载得到文件列表

资金管理自查自纠报告.doc

相关文档

文档介绍

文档介绍:肯尼亚基图伊供水与环卫工程项目部资金管理自查自纠报告
根据公司资【 2015】 14 号文件要求,项目部认真学****文件精神,成立了项目部资金管理自查自纠领导小组, 对项目部的资金管理工作进行了自查, 情况如下:
肯尼亚基图伊供水与环卫工程项目部资金管理自查自纠报告
根据公司资【 2015】 14 号文件要求,项目部认真学****文件精神,成立了项目部资金管理自查自纠领导小组, 对项目部的资金管理工作进行了自查, 情况如下:
第一,制度建设方面
项目部根据国家《会计法》 、财经法规及公司资金管理相关文件规定,建立完善了财务《人员岗位职责》、《资金管理条例》、《报销管理制度》、《会计核算办法》等一系列的内控制度。
在各项财务工作中,项目部一直严格执行各项财务制度。第二,资金管理方面
1, 收入方面:项目部严格按照公司财务规定,实行“收支两条线” 。账单等各项收入都汇到公司指定的账户, 美元款由业主汇到集团国际公司账户,肯先令由业主汇到肯尼亚经理部指定账户;日常开支根据资金计划申请
肯尼亚经理部拨款至项目部账户。
项目部的各项收入都做到了应收尽收, 所有收入都按照公司规定和核算要求入账,没有设立账外账,无“小金库”现象。
2, 支出方面:项目部的所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有资金支出都由项目经理审批方可支付,所有费用的报销都写清楚经办人、证明人,经财务主管审核,项目经理审批后完成报销,不存在挤占,挪用现象。
项目部的各项支出均按照资金计划及实施方案执行,大额的设备、物资采购都按照合同规定并且得到东非经理部部及公司批准后付款,没有擅自更改支出内容,所有支出都做到了有理有据,合法合规。
第三,资金安全方面
1, 资金使用:项目部资金使用严格按照公司文件规定及项目部《资金管理条例》执行,除日常零星采购和开支之外,项目部的物资采购、供应商货款等都通过支票或者银行汇款支付。当地雇员的工资也由当地银行代发。
2, 岗位分工:财务岗位职责分工清晰,明确了出纳和会计人员的岗位职责
和权限,使其互相分离,相互监督,明确责任,防止徇私舞弊现象。出纳和会计定期