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文档介绍

文档介绍:资金管理自查报告
资金管理自查报告
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资金管理自查报告
资金管理自查报告
资金管理自查报告 接到总部转发的 xx 集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》
xx 财字 [2013]4档案管理》等各项制度。
2)财务票据专人管理,建立台账。
3)财务机构职能职责和岗位设置明确、完善。岗位与岗位之间形成相互协调配合、相互
制约的机制。
4)监督检查机制健全。
(二)财务管理
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1)严格按照国家电网会计制度进行核算和管理。

2 现金按要求进行管理和使用,无违规
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开设小金库现象。坚持每月对账制度落实有效。
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三、自查工作中发现的问题

1 制度管理方面,存在人员岗位设置不够健全;

2 票据管理方
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面,存在不合规票据的问题,
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有收据和第三方发票。
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四、截至报告期已经整改的情况 制度管理方面各部门已经加强对合同收入的管理,设立了专人专岗催收应收等未达账项,
确保合同资金及时入账。
五.下一步整改计划和措施
1、下一步整改计划
对于票据管理方面存在的问题,针对不合规票据,我工区将要求对方企业尽快开具发票
2、进一步加强资金安全健全规范管理的建议:
(一)提高财务人员专业素质,夯实资金安全管理的基础 一是财务人员要适应新形势的
需要,不断更新和丰富财经知识,及时了解和掌握新财税法规,有效规避资金管理风险。

是及时分析和探讨资金管理的特点和规律,优化资金管理方式,促进资金管理效益的最大化。
三是强化法规意识,严格按照财税法规和制度对资金实施管理,确保资金的安全。
(二)抓住工作重点,控制资金管理流程 一是控制决策过程,强化资金的全方位管理。二是监督资金的消耗过程,强化关键环节
管理。三是制约资金的流转过程,强化全封闭管理。 单 位:(签章) 单位负责人:(签字) 年 月 日篇三:资金管理自查报告 资金管理自查报告 接到总部转发的山东能源集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(山东能源财字
[2013]4 号)后,我单位高度重视,经单位领导研究决定,成立了自纠自查领导小组,对单
位资金管理工作进行了自查,现将自查情况说明如下:
一、 制度建立及执行情况
1、 单位内控制度建立完善并得到有效执行,其内容符合现 行国家有关财经法规制度。
2、 严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。
二、 资金管理执行方面
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1、 收入方面 :收入方面全部缴入结算资金账户 单位的各项收入做到应收尽收,所有收入均纳入财务账簿,无私设帐外及 “小金库 ”现
2、 所有资金支出均履行了严格的审批手续,所有支出都填 写费用报销单,有相关的经办人员签字,并经财务部审核单位负责人签字后付款,不存
在挤占、挪用行为。 基本支出严格执行国家的有关政策及规定,无擅自扩大开支范围和提高
开支标准,单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放,无滥发奖
金、补贴或福利现象。
项目支出均按照批准的项目及用途以及项目实施方案执行,无自行改变项目内容,扩大
支出范围现象,所有 项目支出均合法合规。
三、 资金安全管理方面:
1、 现金的管理 :现金的使用范围严格执行《现金管理暂行 条例》,职工工资、奖金的发放采取银行代发,月末出纳的银行日记账与会计的账务相核
对,确认无误后结账。
2、 财务岗位职责分工明确,明确了出纳、记账、审核等会 计的职责权限,使其相互分离、
相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以
有序进行。
3、 银行账户管理方面:现有账户按照要求管理使用,对账 制度每月末认真落实。
4、 票据有专人管