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文档介绍

文档介绍:233623
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- -可修编-
第八条 采购申请
1、采购员根据生产或经营的实际需要于5日前提交"采购方案审批单"(附件1),要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、用途等,假设涉及技术指标的,须注明相关参数、指标要求。
2、 紧急采购时,由采购申请人在采购方案审批单上注明“紧急采购〞字样,可先行采购,在报销之前完善签字手续。
3、假设撤销采购,采购需求人员应立即通知采购员,以免造成不必要的损失。
4、各审核环节对采购申请提出议异者,应及时将意见反应给采购申请相关人员。
第九条 相关程序及业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
采购方案编审
每月20-25日
各需求部门负责人及相关人员
完成下月"采购方案审批表"编制。〔详见附表1〕
部门负责人
采购方案审批
每月30日前
按照规定流程及权限进展采购审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
分管领导
分管副总
财务总监
财务总监
采购金额>2000元;≤20000元
总经理
采购金额>20000元;≤40000元
主要领导
采购金额>40000元
党工委班子
资金方案编审
每月30日前
综合管理部采购员
按未结款情况提交下月预计付款需求。
综合管理部
 /
财务部负责人
汇总各部门资金方案报批。
财务部
总经理
第三章 采购作业控制管理
第十条 为明确控制和监视具体采购作业环节的程序、方法和参与人员,规采购作业的控制流程,适用于采购围所有〔除大宗物资采购〕的采购作业。
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第十一条 询价、比价、议价
按采购申请流程,领导批准后交采购人员组织采购;采购员应本着质优价廉的根本原则,经过多方询价、比价后上报"请购单"〔见附表5〕。
1、采购员进展询价,财务人员参与比价,采购人员在重质量、遵合同、守信用、售后效劳好的前提下,以低价原则选择供给商。
2、 存在多种进货渠道时,在保证供货厂商资信、商品质量、销售效劳同等可靠的根底上,比拟分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠道;
询比价要求:单项采购金额200元以下采购员自行比
价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购;单项采购金额200元以上至2000元以下的,采购员咨询供给商做好比价工作,由综合管理部、财务部负责人、财务总监签字报分管副总签字方可采购;单项采购金额达2000元以上的采购作业,要施询比价程序。
需经询比价程序的采购业务,采购员要向至少3家供
应商发"采购询价单"〔详见附表2〕,收集供给商报价单并填制"采购议价表"〔详见附表3〕报领导审批。
5、询价、比价审批流程表
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
采购员询比价
采购方案单批准后
采购人员
完成"采购询价单"
〔不少于3家〕
采购
议价
采购询比价后
采购人员
填制"采购议价表"
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- -可修编-
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
采购议价审批
采购实施前
按照规定流程及权限进展审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
分管领导